Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 9340 KI
Registered
10/16/2007
Industry
Residential care activities for persons living with or having a diagnosis of a mental illness or substance abuseResidential palliative nursing care activitiesOutpatient nursing activities
Purpose
Betrieb einer psychiatrischen Fachpflegeeinrichtung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christian Henning
since 10/16/2007
Managing Director
Maren Töpper-Henning
since 10/16/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

24118 Kiel Samwerstraße 11
€12,500
50.00%
24118 Kiel Samwerstraße 11
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Mederius GmbH

Bimöhlen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 692.248,00 795.339,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00
II. Sachanlagen 692.247,00 795.338,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 391.234,00 409.892,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 4.785,00 6.542,00
3. Technische Anlagen 29.986,00 33.644,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 266.236,00 335.754,00
5. Fahrzeuge 6,00 9.506,00
B. Umlaufvermögen 678.422,28 1.477.617,94
I. Vorräte 10.801,00 11.170,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.801,00 11.170,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 172.172,89 93.876,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 109.320,28 82.703,91
2. sonstige Vermögensgegenstände 62.852,61 11.172,51
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 250,00  
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 495.198,39 1.372.571,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.771,29 2.943,00
Aktiva 1.375.441,57 2.275.899,94

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.010.546,96 1.958.972,21
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 783.972,21 1.794.756,37
III. Jahresüberschuss 201.574,75 139.215,84
B. Rückstellungen 35.378,30 21.011,61
1. sonstige Rückstellungen 35.378,30 21.011,61
C. Verbindlichkeiten 243.150,10 204.178,25
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45.027,17 47.467,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 45.027,17 47.467,29
2. sonstige Verbindlichkeiten 198.122,93 156.710,96
davon aus Steuern 29.729,39 68.665,20
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 63.405,65 0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 198.122,93 156.710,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten 86.366,21 91.737,87
Passiva 1.375.441,57 2.275.899,94

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 4.375.799,19 4.165.891,36
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 529.594,70 523.496,75
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten -1.205,22 -2.141,64
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -147,00 1.190,00
5. sonstige betriebliche Erträge 96.174,25 265.780,00
6. Materialaufwand 638.147,28 686.290,46
a) Lebensmittel 129.629,59 124.297,03
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 128.668,92 155.582,18
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 379.848,77 406.411,25
7. Personalaufwand 3.267.754,61 3.201.628,22
a) Löhne und Gehälter 2.754.429,67 2.704.667,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 513.324,94 496.961,05
davon Aufwendungen für Altersversorgung 662,40  
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 517,50 481,36
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 149.375,56 134.452,12
10. Mieten, Pacht, Leasing 514.331,43 499.413,30
11. Abschreibungen 114.602,33 167.806,57
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 114.602,33 163.206,76
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   4.599,81
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 69.296,51 79.631,63
13. sonstige betriebliche Aufwendungen 44.615,95 45.296,97
14. Jahresüberschuss 201.574,75 139.215,84

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Mederius GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bimöhlen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kiel
Register-Nr.: HRB 9340

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 € EUR (Vorjahr:0,00 €  EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 80.

Unterschrift der Geschäftsführung



Bimöhlen, 09.09.24
gez. Christian Henning
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Bimöhlen 27.09.2024 Christian Henning


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2024 festgestellt.

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