concept-art Handelsgesellschaft mbHLiquidated

Brabanter Straße 4, 80805 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 100939
Registered
12/28/1992
Industry
Wholesale of watches and jewelleryAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewelleryRetail sale of watches and jewellery
Purpose
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Modeschmuck und Uhren.

History

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Management

NameRole
Margit Hegewisch
since 1/14/2010
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Peter Hegewisch
80539 München, Königinstraße 77
DEM 25,000
50.00%
Margit Hegewisch
80539 München, Königinstraße 77
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

concept-art Handelsgesellschaft mbH

Neufahrn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 52.962,51 58.415,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.238,01 12.850,01
II. Sachanlagen 43.724,50 45.565,00
B. Umlaufvermögen 1.084.401,72 669.413,41
I. Vorräte 263.563,82 335.504,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 691.973,70 321.526,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 128.864,20 12.382,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 59.094,67 63.390,68
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 37.681,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.196.458,90 828.900,23

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 290.704,31 124.468,88
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 98.904,29 -238.996,48
III. Jahresüberschuss 166.235,43 337.900,77
B. Rückstellungen 280.111,14 218.170,91
C. Verbindlichkeiten 625.643,45 486.260,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.196.458,90 828.900,23

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 58.644,51

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Margit Hegewisch

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuß wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

München, 09.12.2016

gez. Margit Hegewisch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Auf der Grundlage des MicroBilG wurden folgende Posten gem. § 275 Abs. 5 HGB nicht in der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt. Sie wurden bei den Posten "sonstige Erträge" und "sonstige Aufwendungen" kumuliert.

GuV-Posten gem. § 275 und 277 HGB GuV-Posten gem. MicroBilG Betrag
EUR
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne: § 277 Abs. 3, Satz 2 sonstige Erträge 0
Erträge aus Verlustübernahme : § 277 Abs. 3, Satz 2 sonstige Erträge 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens: § 275 Abs. 2, Satz 12 sonstige Aufwendungen 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme: § 277 Abs. 3, Satz 2 sonstige Aufwendungen 0
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne: § 277 Abs. 3, Satz 2 sonstige Aufwendungen 0

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2016 festgestellt.

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