Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 22533
Registered
7/25/2000
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of machinery for textile, apparel and leather productionManufacture of other technical and industrial textiles
Purpose
Entwicklung und Fertigung sowie Vertrieb von optoelektronischen Qualitätskontrolleinrichtungen für Anwendungen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Peter Otto Greiner
since 5/2/2018
Procura
Andrea Sprenger
since 5/2/2018
Procura

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Karl-Ludwig Schinner
Heimpark 6, 86911 Diessen
€35,000
70.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Opdi-Tex GmbH

Eresing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 99.821,00 100.197,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.844,00 4.504,00
II. Sachanlagen 93.977,00 95.693,00
B. Umlaufvermögen 2.785.222,16 4.285.110,57
I. Vorräte 819.744,00 602.655,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.767,89 22.241,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.833.710,27 3.660.214,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.951,00 13.448,00
Summe Aktiva 2.905.994,16 4.398.755,57

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.062.984,86 3.725.581,44
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 1.175.581,44 3.293.662,36
III. Jahresüberschuss 837.403,42 381.919,08
B. Rückstellungen 399.704,00 195.649,00
C. Verbindlichkeiten 443.305,30 477.525,13
Summe Passiva 2.905.994,16 4.398.755,57

Anhang

       I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Opdi-Tex GmbH hat ihren Sitz in Eresing und ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Register-Nummer HRB 22533 eingetragen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden jedoch nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Regeln aufgestellt. Für Zwecke der Offenlegung wird von den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

     II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und die sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Einzelnen waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer geschätzten betrieblichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear vorgenommen.

Bewegliche und selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 800,00 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Gleichzeitig wird aus Vereinfachungsgründen für diese Gegenstände im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abwertungen werden für nicht mehr verwendbare Teile oder Ausschuss vorgenommen. Fertige und Unfertige Leistungen werden zu Herstellkosten bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wird beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Sofern Forderungen zweifelhaft sind, werden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgewertet. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch einen pauschalen Abschlag berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit den Beträgen angesetzt, mit denen die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird. Sie werden jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

  III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen sind keine mit einer Restlaufzeit von größer einem Jahr enthalten.

2. Rückstellungen

In den Rückstellungen sind voraussichtliche Ertragsteuernachzahlungen, externe Jahresabschlusskosten, Gewährleistungsverpflichtungen, rückständige Urlaubsansprüche, Geschäftsführertantiemen und Tantiemen für die Prokuristen berücksichtigt.

3. Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 53 T€ (Vorjahr 26 T€) enthalten.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 76) sind durch den üblichen Eigentumsvorbehalt gesichert.

In den Verbindlichkeiten sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 129.973,66 € (Vorjahr 233 T€) und solche mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr in Höhe von 197.840,49 € (Vorjahr 245 T€) enthalten.

  IV. Sonstige Angaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zum Geschäftsführer ist bestellt:
Karl-Ludwig Schinner, Dipl. Ing. (FH) Nachrichtentechniker

2. Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 18 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen über unbewegliche Wirtschaftsgüter bestehen jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von T€ 56.

4. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist Träger-Unternehmen einer Unterstützungskasse. Der Fehlbetrag des Kassenvermögens beträgt zum Bilanzstichtag 192.247,19 €.

Eresing, im Oktober 2024

Karl-Ludwig Schinner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.10.2024.

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