Wester & Stork Elektrotechnik GmbHLiquidated

42719 Solingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 23314
Registered
2/16/2011
Industry
Wholesale of electrical household appliancesRetail sale of electrical household appliancesManufacture of electric lighting equipment
Purpose
Die Planung und Ausführung von elektrotechnischen Licht-, Kraft- und Wärmeanlagen sowie der Einzelhandel mit Elektroartikeln und -geräten.

History

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Management

NameRole
Holger Schmidt
since 9/6/2022
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Marienstr. 21, 42657 Solingen
€24,500
98.00%

Financial Report

Wester & Stork Elektrotechnik GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 14.238,00 23.461,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.266,00 3.666,00
II. Sachanlagen 10.972,00 19.795,00
B. Umlaufvermögen 119.228,51 77.319,99
I. Vorräte 24.168,39 22.846,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.964,12 3.877,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 89.096,00 50.596,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 969,39 1.693,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 134.435,90 102.474,75

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 73.214,71 32.045,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.045,97 0,00
III. Jahresüberschuss 41.168,74 7.045,97
B. Rückstellungen 28.366,88 10.403,25
C. Verbindlichkeiten 32.854,31 60.025,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 134.435,90 102.474,75

Anhang

A A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

4. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" und "sonstige Verbindlichkeiten".

7. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt.

2. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

II. Bewertungsmethoden

1. Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen.

2. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz überein.

3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,- Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter)

werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

6. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

7. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag in Höhe von 25.000,00 EUR angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

8. Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

9. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

10. Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S.d. § 42, Abs. 3 GmbHG

Forderungen oder Verbindlichkeiten bestanden nicht.

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2013 festgestellt.

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