Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 113390
Previous
3-P Präzisions-Plastic-Produkt; Gesellschaft mit beschränkter Haftung3-P Präzisions-Plastic-Produkte GmbH
Registered
8/6/2002
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
Purpose
Planung, die Herstellung, die Projektierung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Spritzgießwerkzeugen, Kunststoffspritzgießteilen, Kunststoffen aller Art, technischen Geräten und Anlagen sowie artverwandten Produkten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefan Grünhagel
since 8/2/2016
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

33739 Bielefeld
€22,250
89.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

3P Plastic GmbH (vormals: 3-P Präzisions-Plastic-Produkte GmbH)

Staßfurt OT Förderstedt (vormals: Staßfurt)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.423.724,50 1.797.227,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.311,00 6.434,00
II. Sachanlagen 1.422.413,50 1.790.793,35
B. Umlaufvermögen 1.942.370,90 2.070.413,48
I. Vorräte 1.024.337,37 876.200,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 532.993,96 948.909,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 385.039,57 245.304,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 70.758,66 89.343,89
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 65.126,18 0,00
Summe Aktiva 3.501.980,24 3.956.984,72

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 284.964,71
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnvortrag 234.964,71 695.440,51
IV. Jahresfehlbetrag 350.090,89 460.475,80
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 65.126,18 0,00
B. Rückstellungen 90.643,58 115.227,15
C. Verbindlichkeiten 3.292.782,89 3.481.024,86
D. Passive latente Steuern 118.553,77 75.768,00
Summe Passiva 3.501.980,24 3.956.984,72

Anhang

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Grundsätze der Bilanzierung und Gliederung

a. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Staßfurt und ist beim Amtsgericht Stendal unter HRB 113390 eingetragen.

Für die Rechnungslegung der Gesellschaft waren grundsätzlich die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB)anzuwenden.

Im Jahresabschluss sind entsprechend der Regelung des § 246 HGB sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die zum Abschlussstichtag entstanden waren, berücksichtigt worden.

Von dem Wahlrecht eines zusammengefassten Ausweises in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung wurde keinen Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Besondere Umstände, die zusätzliche Angaben im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB erforderlich gemacht hätten, liegen nicht vor.

b. Anmerkungen zur Gliederung

Die Darstellung des Jahresabschlusses, insbesondere die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Gliederung des vorhergehenden Jahresabschlusses. Geschäftszweigbedingte Ergänzungen der Gliederung oder die gesonderte Angabe und Erläuterung angepasster oder nicht vergleichbarer Vorjahreszahlen war nicht erforderlich.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Fertigung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden und gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

2. Erläuterungen einzelner Bilanzposten

a. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde nach § 253 Abs. 1 HGB mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Diese Abschreibungen wurden allein nach den handelsrechtlichen Vorschriften, unabhängig von den steuerrechtlichen Regelungen vorgenommen und linear entsprechend der Nutzungsdauer verrechnet.

Bei den Zugängen von beweglichen Wirtschaftsgütern wurde der Abschreibungsbetrag in Anrechnung gebracht, der dem Zeitpunkt zwischen der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsgutes und dem Ende des Wirtschaftsjahres entspricht.

Weitere Einzelheiten können dem beigefügten Anlagespiegel entnommen werden.

b. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Soweit die Bewertung mit den Herstellungskosten erfolgte, wurde mit den unter Einbeziehung der Aufwendungen des § 255 Abs. 2 HGB ermittelten Herstellungskosten bewertet. Diese enthalten neben den Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Herstellung der Vermögensgegenstände veranlasst war. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht berücksichtigt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken soweit erforderlich durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % der ausgewiesenen Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Die durchgeführten Wertberichtigungen wurden von den ausgewiesenen Forderungen abgesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

c. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend der Regelung des § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB Abzinsungen vorgenommen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Für passive latente Steuern wurde eine Rückstellung gebildet, die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt entwickelt hat:

Rückstellung am 31. Dez. 2022 75.768,00 EUR
Auflösung im abgelaufenen Geschäftsjahr 42.785,77 EUR

Rückstellung am 31. Dez. 2023 118.553,77 EUR

Die zur Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns durchgeführten Korrekturen des handelsrechtlichen Gewinns können der zum Bilanzstichtag gefertigten Steuerbilanz entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagien nicht enthalten.

Hinsichtlich der Laufzeiten der zum Bilanzstichtag vorhandenen Verbindlichkeiten wird auf den beigefügten Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

Finanzielle Verpflichtungen, die aus der Bilanz nicht ersichtlich sind und für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung wären, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 35 Arbeitnehmer beschäftigt.

V. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt wurden, sind nicht eingetreten.

VII. Verwendung des Jahresergebnisses

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung soll der Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.1.2025.

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