Mercurius Handelsgesellschaft mbH

Borsigstraße 7, 24568 Kaltenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 4644 NO
Registered
12/23/2004
Industry
Wholesale of paint and varnishRetail sale of booksWholesale of textiles
Purpose
Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten für den Kindergarten-, Schul- und Therapiebedarf sowie deren Entwicklung und Betrieb eines Verlages.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Inke Kruse
since 11/17/2020
Managing Director
Christel Remmers
since 11/17/2020
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Mercurius B.V.NLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mercurius B.V.
Netherlands
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Mercurius Handelsgesellschaft mbH

Kaltenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 2.226,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 0,00 2.224,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,79
B. Umlaufvermögen 97.997,42 141.515,28
I. Vorräte 1.248,06 9.097,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.484,98 52.729,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.264,38 79.688,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.999,42 143.742,07

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 53.863,89 53.607,55
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Gewinnvortrag 41.081,59 40.825,25
B. Rückstellungen 4.400,00 8.400,00
C. Verbindlichkeiten 39.735,53 81.734,52
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.735,53 81.734,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.999,42 143.742,07

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Firma Mercurius Handelsgesellschaft mbH ist eine Kapitalgesellschaft, auf die die Erleichterungen gem. § 264 f. HGB für die Jahresabschlüsse von kleinen Kapitalgesellschaften anzuwenden sind.

Im Jahr 2011 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in Anwendung gebracht.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Soweit zwischen den erforderlichen Angaben in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ein Wahlrecht besteht, wurde der Ausweis im Anhang vorgezogen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode abgeschrieben.

Sachanlagen werden linear pro rata temporis abgeschrieben. Bei der Bemessung der Nutzungsdauern werden insbesondere die steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde gelegt.

Finanzanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Erkennbare Ausfallrisiken ergaben sich nicht. Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden ausschließlich transitorische Posten im Sinne des § 250 Abs. 1 HGB angesetzt und pro rata temporis aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (§ 268 Abs. 2 Satz 2 HGB) ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Gesellschaft verfügt nicht über Grundbesitz.

Der Anteilsbesitz (§ 285 Nr. 11 HGB) stellt sich wie folgt dar:

Die Gesellschaft verfügt über keinen Anteilsbesitz.

D. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten ausschließlich Kundenforderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten in erster Linie kurzfristig fällige Forderungen aus Steuererstattungsansprüchen gegenüber dem Finanzamt.

E. Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht vorhanden.

F. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt DEM 50.000,00. Es ist zur Hälfte eingezahlt. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Im Berichtsjahr wurde gemäß eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung eine offene Gewinnausschüttung vorgenommen.

G. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit 1 - 5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Sicherheit
gegenüber Kreditinstituten 0       -
aus Lieferungen und Leistung 37.656 37.656     -
sonstige:         -
a) Einlage des stillen Gesellschafters 0       -
b) Darlehen 0       -
c) sonstige kurzfristige 2.079 2.079     -
Summe 39.735 39.735 0 0  

H. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen die Abschlusserstellung und Rechtskosten.

I. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es sind keine Erläuterungen vorzunehmen.

K. Ergänzende Angaben

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr dem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Peter Piechotta.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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