GALAXIES INTERNATIONAL GMBHLiquidated

92224 Amberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Amberg HRB 3055
Registered
9/18/2001
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of paint and varnishWholesale of flat glass
Purpose
Der Handel im In- und Ausland mit Eigenprodukten im Bereich Patentideen und Erfindungen einschließlich Fremdprodukten im gleichen Bereich, ferner die Komplettplanung und Einrichtung von gastronomischen Betrieben (Engineer Planing), Image- und Werbungs-Consulting, Internet Service Provider, Erstellung von Onlineanwendung.

History

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Management

NameRole
Jutta Gmelch
since 12/14/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kümnersbruck
€19,450
75.98%

Financial Report

GALAXIES INTERNATIONAL GMBH

Amberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.160,00 1.487,00
I. Sachanlagen 1.160,00 1.487,00
B. Umlaufvermögen 14.847,94 14.686,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.547,21 14.139,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.053,39 1.505,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.300,73 546,69
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.369,23 22.104,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.377,17 38.278,32

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Verlustvortrag 47.704,81 29.937,03
III. Jahresüberschuss 5.735,58 -17.767,78
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 16.369,23 22.104,81
B. Verbindlichkeiten 32.377,17 38.278,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.377,17 38.278,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.377,17 38.278,32

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der handelsrechtlichen Regelungen des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Werteverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Schlussbilanz konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.600.--… Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt

Gezeichnetes Kapital 25.600,--Euro
Nicht eingeforderte 0
ausstehende Einlagen 0
Eingefordertes Kapital 25.600,00 Euro

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen Euro
Forderungen 5.053,39 Euro
Verbindlichkeiten Euro

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB sind am Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen.

Gewinn-/Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzgewinn/-verlust wurde ein Vortrag von 47.704,81 Euro einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 5.735,58 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von 41.969,23 Euro, der zu verwenden ist. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von 0,00 Euro vorgesehen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Burkhard Gmelch

 

Ort, 28. November 2012

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.053,39 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.505,88 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2012 festgestellt.

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