ALF Gewerbebau GmbHLiquidated

63457 Hanau, DEU

Master Data

Registry
Register court Hanau HRB 94869
Previous
Lang Gewerbebau GmbH
Registered
7/4/2014
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
a) Die Projektsteuerung gemäß § 31 HOAI b) Die Objektbetreuung und Dokumentation sowie die Überwachung der Beseitigung von Mängeln und die Dokumentation des Gesamtergebnisses gem. § 15 Abs. 1 Nr. 9 HOAI c) Gegenstand des Unternehmens sind nicht die in § 15 Abs. 1 Nr. 1 - Nr. 8 HOAI aufgeführten Tätigkeiten sowie alle weiteren Planungsleistungen d) Zum Unternehmensgegenstand gehört auch die Vergabe und Kontrolle von Bauleistungen jeglicher Art (Hoch- und Tiefbau), insbesondere Neu-, An- und Umbauten sowie Sanierungen e) Der An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken f) Der An- und Verkauf, Import und Export von erlaubnisfreien Waren, insbesondere Gebäude- und Betriebsaussattungen sowie Büromöbel aller Art.

History

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Management

NameRole
Udo Adam
since 6/2/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€30,000
100.00%

Financial Report

ALF Gewerbebau GmbH (vormals: Lang Gewerbebau GmbH)

Hanau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ


AKTIVA

Euro

31.12.2016
Euro

Euro

31.12.2015
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

1,00

114,33

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.052,11

228,00

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

9.880,68

10.901,20

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

10.933,79

11.243,53


PASSIVA

Euro

31.12.2016
Euro

Euro

31.12.2015
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

30.000,00

30.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-22.744,43

-11.543,01

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-724,78

-11.201,42

B. Rückstellungen

0,00

2.300,00

C. Verbindlichkeiten

4.403,00

1.687,96

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

10.933,79

11.243,53

ANHANG

a) Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den gesetzlichen Bestimmungen des HGB gegliedert (§ 265 Abs. 1 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Bewertung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Bewertungsvorschriften (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB) und den Vorschriften des GmbHG.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses gemäß § 276 HGB in Anspruch genommen. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne § 267 Abs. 1 HGB.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 HGB. Herstellungskosten umfassen Einzelkosten für Material und Lohn sowie anteilige angemessene Gemeinkosten. Leistungsbedingter Werteverzehr wird durch planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Werteverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgten grundsätzlich zeitanteilig.

Der Anlagenspiegel zum 31.12.2016 wird nachfolgend dargestellt.

Erzeugnisse und unfertige Leistungen sind wie selbsterstellte Sachanlagen zu Herstellungskosten bewertet, die Einzelkosten für Material und Lohn sowie angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten umfassen. Die Bewertung erfolgte nach den Anschaffungskosten. Die Ermittlung und Bewertung erfolgte durch das Unternehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt; das allgemeine Kreditrisiko wurde in Form pauschaler Abschläge berücksichtigt. Im Berichtsjahr wurden keine Abschläge vorgenommen.

In Vorjahren gebildete Abschreibungen und Abwertungen wurden bei allen Vermögensgegenständen beibehalten.

Der Wertansatz der übrigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Es wurden den möglichen Einzelrisiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie wurden in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Der Verbindlichkeitenspiegel wird nachfolgend dargestellt. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Stichtag nicht.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

b) Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

EUR

Stand am 01.01.2016

250,00

Zugänge 2015

0,00

Abgänge 2015

0,00

Umbuchungen

0,00

Afa kumuliert

-249,00

Stand am 31.12.2016

1,00

Stand am 31.12.2015

114,33

Abschreibungen 2016

113,33

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen an Organmitglieder bestanden zum 31.12.2016 nicht.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren waren zum Stichtag nicht auszuweisen.

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

sonstige Verbindlichkeiten

EUR

EUR

EUR

bis zu 1 Jahr

0,00

0,00

4.403,00

1-5 Jahre

0,00

0,00

0,00

mehr als 5 Jahre

0,00

0,00

0,00

Gesamt

0,00

0,00

4.403,00

Besicherung

Keine

keine

Keine

Der Wertansatz der Eventualverbindlichkeiten entspricht dem am Bilanzstichtag tatsächlich bestehenden Haftungsvolumen.

c) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtszeitraum nicht vorgenommen.

Aufwendungen und Erträge sind auf den Berichtszeitraum abgegrenzt.

Außerordentliche Aufwendungen, die für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind, sind nicht vorhanden.

Außerordentliche Erträge in relevanter Höhe lagen im Berichtszeitraum 01.01.- 31.12.2016 nicht vor.

d) sonstige Angaben

Es wurden keine Bürgschaften durch die GmbH übernommen.

Unternehmensorgane

Geschäftsführer: Herr Udo Adam

Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern bestanden zum Stichtag 31.12.2016 nicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 724,78 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Hanau-Wolfgang, den 22. November 2017

gez. GF Udo Adam

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. November 2017

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