Master Data

Registry
Register court München HRB 80432
Registered
11/12/1986
Industry
Repair and maintenance of computers and peripheral equipmentRepair of electronic and optical equipmentRepair and maintenance of communication equipment
Purpose
Wartung und Vertrieb von Computer-Systemen, Zubehör und Ersatzteilen.

History

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Management

NameRole
Dieter G. Meixner
since 11/7/2001
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dieter Meixner
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Dieter Meixner
Lohhof Unterschleißheim
DEM 300,000
100.00%

Financial Report

COMPTEC GmbH, Computer+Service

Unterschleißheim

(vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,02 1,02
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.123,77 728,77
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 19.738,00 42.255,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.182,36 40.788,22
2. sonstige Vermögensgegenstände 614,00 13.796,36 614,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.456,64 16.911,90
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.999,01 22.851,34
92.114,80 124.150,25

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Verlustvortrag - 176.238,90 - 181.973,22
III. Jahresüberschuss 7.852,33 5.734,32
nicht gedeckter Fehlbetrag 14.999,01 22.851,34
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 2.878,92 0,00
2. sonstige Rückstellungen 6.981,22 9.860,14 7.575,58
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 55.000,00 65.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.000,00 (EUR 65.000,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.240,10 25.356,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.240,10 (EUR 25.356,10)
3. sonstige Verbindlichkeiten 22.014,56 82.254,66 26.218,57
- davon aus Steuern EUR 4.555,73 (EUR 4.171,10)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.555,73 (EUR 4.171,10)
92.114,80 124.150,25

I. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches § 267 Abs. 1 HGB über die Rechnungslegung von kleinen Kapitalgesellschaften zu Grunde. Sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um die planmäßigen Aschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibung wurden der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter waren vor untergeordneter Bedeutung und wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedriger beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bank- und Kassenguthaben wurden zum Nennbetrag angesetzt.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 S. 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

4. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital 153.387,86 € wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. (Bis 1 Jahr 82.254,66 €)

6. Latente Steuern

Die Befreiungsvorschrift des § 274 a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurden in Anspruch genommen.

7. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisherigen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen beigehalten werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

8. weitere Angaben

Geschäftsführer:

 

Herr Dieter Meixner,

85716 Unterschleißheim

 

Unterschleißheim, 13.12.2013

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