medulife GmbHLiquidated

40591 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 81135
Previous
medutain GmbH
Registered
9/8/2010
Industry
Computer consultancy activitiesResearch and experimental development on biotechnologyManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Entwicklung und Vermarktung von Hardund Software, Medien sowie Online-Diensten und die Erbringung von Beratungsleistungen, insbesondere im Gesundheitsbereich. Ferner Durchführung ausgewählter wissenschaftlicher Forschungsprojekte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Monika Hansen
since 4/5/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€26,738
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

medulife GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf, HRB 81135

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 304.167,50 645.003,00
2. geleistete Anzahlungen 0,00 304.167,50 0,00 645.003,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.150,26 49.780,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 35.150,26 0,00 49.780,00
339.317,76 694.783,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.086,66 13.086,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände 20.848,04 33.934,70 38.949,59 52.036,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.463,46 454,21
67.398,16 52.490,46
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.433.127,46 3.030.737,91
4.839.843,38 3.778.011,37

Passiva

31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital 26.738,00 26.738,00
2. Kapitalrücklage 2.914,00 2.914,00
3. Verlustvortrag (Gewinnvortrag) -3.060.389,91 72.204,15
4. Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss) -1.402.389,55 -3.132.594,06
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.433.127,46 3.030.737,91
0,00 0,00
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen 1.534.743,73 1.468.384,07
1.534.743,73 1.468.384,07
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 90.433,95 39.296,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 51.137,84 (i. Vj. EUR 39.296,11) -
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90.475,07 121.805,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 90.475,07 (i. Vj. EUR 121.805,63) -
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.059.363,61 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.059.363,61 (i. Vj. EUR 0,00) -
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.951,33 6.951,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.951,33 (i. Vj. EUR 6.951,33) -
5. Sonstige Verbindlichkeiten 57.875,69 2.141.574,23
- davon aus Steuern EUR 43.314,69 (i. Vj. EUR 72.490,23) -
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 1.712,91) -
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 57.875,69 (i. Vj. EUR 2.141.574,23) -
3.305.099,65 2.309.627,30
4.839.843,38 3.778.011,37

Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf, HRB 81135

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

2020 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 211.142,52 306.578,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 22.597,66
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 406.512,73 406.512,73 0,00 0,00
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 593.423,30 394.193,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 90.522,26 683.945,56 1.484.418,35 1.878.611,37
- davon Altersversorgung EUR 1.876,04 (i. Vj. EUR 0,00 ) -
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 359.043,82 272.315,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 163.298,93 1.245.687,27
Zwischenergebnis -1.401.658,52 -3.067.438,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61,03 64.485,50
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00 ) -
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 -61,03 0,00 64.485,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00
10. Ergebnis nach Steuern -1.401.719,55 -3.131.924,06
11. Sonstige Steuern 670,00 670,00
12. Jahresüberschuss -1.402.389,55 -3.132.594,06

Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf HRB 81135

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der medulife GmbH für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände vorgenommen, die zwischen 3 und 5 Jahren liegt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die geschätzte Nutzungsdauer der Vermögenswerte vorgenommen, die für Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 5 und 15 Jahren liegt.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 (bis 2017 EUR 150,00) sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 (bis 2017 EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 % p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauffolgenden Jahren abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagen

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 (1) i.V. m. § 284 (3) HGB wurde Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Anlagengitters verzichtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen aus Personalverpflichtungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 (1) i.V. m. § 285 Nr. 2 HGB wurde Gebrauch gemacht und auf die Aufgliederung der Verbindlichkeiten verzichtet.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Cashpool - Verbindlichkeiten gegenüber der Fresenius SE & Co. KGaA.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 7.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 (1) i.V. m. § 285 Nr. 7 HGB wurde Gebrauch gemacht und auf die Einteilung nach Gruppen verzichtet.

II. Abschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar wird auf Konzernebene im Anhang der Fresenius SE & Co. KGaA angegeben. Somit ist die Gesellschaft nach § 288 (1) i.V. mit § 285 Nr. 17 HGB von der Anhangangabe befreit.

III. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte die Geschäftsführung durch die Geschäftsführer:

Herrn Jan Steinbach, bis 18.03.2020

Herrn Bernd Altpeter, bis 12.10.2020

Herrn Ron Linke, ab dem 06.10.2020 bis 18.01.2022

Herrn Jan Becker, ab dem 18.01.2022

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 (1) i.V. m. § 285 Nr. 9 a) und b) HGB wurde Gebrauch gemacht und auf die Angabe verzichtet.

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt, einbezogen.

Der Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA wird beim Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

 

Berlin, 22. April 2022

Geschäftsführer, Jan Becker

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