bellcase products gmbhLiquidated

89231 Neu-Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Memmingen HRB 14386
Registered
8/24/2009
Industry
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of orthopaedic appliancesManufacture of sports goods
Purpose
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von health care und wellness Produkten sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Harald Popp
€25,000
100.00%

Financial Report

bellcase products gmbh

Neu-Ulm

(vormals: Ulm)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 7.750,35 12.500,00
davon eingefordert 7.750,35 12.500,00
B. Anlagevermögen 4.945,00 3.190,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.292,00 916,00
II. Sachanlagen 1.653,00 2.274,00
C. Umlaufvermögen 20.541,79 30.300,39
I. Vorräte 9.174,24 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 564,29 114,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.803,26 30.186,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 33.237,14 45.990,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 5.086,57 20.287,03
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -4.712,97
III. Bilanzverlust 19.913,43 0,00
davon Verlustvortrag 4.712,97 0,00
B. Rückstellungen 500,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 27.650,57 25.203,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.650,57 25.203,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 33.237,14 45.990,39

Anhang



I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft macht für die Offenlegung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB Gebrauch.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
 

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN


Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode verringert.
 
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, bewertet. Bei der planmäßigen Abschreibung kam generell die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.


UMLAUFVERMÖGEN


Die Vorräte wurden zu  Anschaffungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten sind einzeln ermittelt worden. Die Bewertung erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden ggf. durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde ggf. durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.


RÜCKSTELLUNGEN


Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.



VERBINDLICHKEITEN


Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


III. Angaben zur Bilanz


1. Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) ist als Anlage 3 / Seite 5 beigefügt.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§275 Abs.2 HGB) aufgestellt.


V. Sonstige Angaben


Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch ihren Geschäftsführer Herrn Harald Popp vertreten

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

4.8.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 47,87 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2011 festgestellt.

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