Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 727861
Registered
11/12/2008
Industry
Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesManufacture of machinery for textile, apparel and leather productionWholesale of machine tools
Purpose
An- und Verkauf von Herstellungsmaschinen für die Textilindustrie aller Art sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mustafa Sarmusak
since 11/12/2008
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Brahmsweg 36, 72800 Eningen
€21,250
85.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Texmak GmbH

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 191.784,00 213.385,00
I. Sachanlagen 191.784,00 213.385,00
B. Umlaufvermögen 4.225.401,52 4.775.207,89
I. Vorräte 350.150,00 761.650,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.169.170,67 3.711.545,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 706.080,85 302.012,67
Summe Aktiva 4.417.185,52 4.988.592,89

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 341.491,19 338.728,37
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 313.728,37 166.153,77
III. Jahresüberschuss 2.762,82 147.574,60
B. Rückstellungen 106.758,00 139.897,00
C. Verbindlichkeiten 3.968.936,33 4.509.967,52
Summe Passiva 4.417.185,52 4.988.592,89

Anhang

A.

I. Allgemeine Angaben

1.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen GmbH i. S. des § 267 Abs. 1 HGB auf.
2. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

3. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 800,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Maximale Anzahl der Beschäftigten im Wirtschaftsjahr: keine Angaben

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

Art EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0
Sachanlagen 49.516,82 48.418,11

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

ZZum Bilanzstichtag beträgt der Gewinnvortrag 313.728,37 Euro.

Verbindlichkeiten

III.

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 3.968.936,33 3.968.936,33 0,00
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von 269.748,12 Euro enthalten.
IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Vorname, Familienname Funktion
Mustafa Sarmisak Geschäftsführer
V. Unterzeichnung

Die Geschäftsführung unterzeichnet wie folgt:

Reutlingen 19.04.2022 Mustafa Sarmisak
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.4.2022.

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