Buying and selling of own non-residential real estate
D. Lang GmbHLiquidated
Ilmenaustraße 9, 21335 Lüneburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Dirk Lang since 11/25/2020 | Liquidator |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 80.00% | |
| 20.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
D. Lang GmbHLüneburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2010 bis zum 31.07.2011BILANZ
ANHANG1. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom 20. Dezember 2000 gegründet. Das Geschäftsjahr ist abweichend vom Kalenderjahr der Zeitraum vom 01. August bis zum 31. Juli des Folgejahres. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,-- . Am Stammkapital sind beteiligt: Kaufmann Dirk Lang mit EUR 20.000,-- Kauffrau Annette Lang mit EUR 5.000,--. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Dirk Lang bestellt. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Konsumgütern aller Art und die Erbringung von Dienstleistungen, wie Beratung und Schulung, Durchführung von Kurierfahrten, Warenlieferungen. Ausgenommen ist der Handel mit genehmigungs-pflichtigen Waren und die Erbringung von Dienstleistungen, die einer besonderen Genehmigung bedürfen. Der Sitz der Gesellschaft ist Lüneburg. 2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung Der Jahresabschluss der D. Lang GmbH wurde aufgrund der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. Die Wertansätze der Vorträge zum 1. August 2010 entsprechen denen des Jahres-abschlusses zum 31. Juli 2010. Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, wird grundsätzlich beibehalten. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip) ausgegangen. Die Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Der Grundsatz der Vorsicht sowie das Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet. Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet: Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Vorräte sind zu den Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Teilwert angesetzt. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassen- und Bankbestand wurden mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos bei den Kundenforderungen wurde nicht vorgenommen. Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. 3. Angaben zur Bilanz Sämtliche ausgewiesenen Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Kassen- und Bankbestände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 129.534,96. 4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt. Von der größenabhängigen Erleichterung gem. § 276 HGB, die Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge sowie den Materialaufwand saldiert als Rohergebnis zusammenzufassen, wurde kein Gebrauch gemacht. 5. Vorschlag zur Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss 2010/2011 beträgt EUR 1.849,60. Dieser wird dem Verlustvortrag aus den Vorjahren hinzu gerechnet. Einschließlich des zu berücksichtigen Verlustvortrags aus den Vorjahren ergibt sich ein bilanzieller Gesamtverlust in Höhe von EUR 124.216,87. In die Rücklagen werden EUR 0,-- eingestellt. Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen. Auf neue Rechnung werden als Verlust EUR 124.216,87 vorgetragen. Trotz rechnerischer Überschuldung der Gesellschaft besteht unter dem Gesichtspunkt der Unternehmensfortführung bei Berücksichtigung stiller Reserven im Warenbestand und den eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen (Seite 13 des Jahresabschlusses) keine Insolvenzantragspflicht. 6. Sonstige Pflichtangaben Namen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Geschäftsführer: Dirk Lang, Lüneburg Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Pflichten: Darlehen und Zinsen EUR 82.534,96. Lüneburg, den 05. Januar 2012 D. Lang GmbH - Geschäftsführung -
Dirk Lang Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.01.2012 |
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