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Register court München HRB 211910
Previous
Brand Builders Aktiengesellschaft
Registered
8/9/2000
Industry
Advertising agenciesArtist and model agentsActivities of patent lawyers' offices
Purpose
Konzeption, Umsetzung und Betreuung von Unternehmens- und Produkt-Marken.

History

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Management

NameRole
Jörg Dr. Meurer
since 5/16/2014
Board Member
Board Member

Financial Report

Keylens AG

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 74.840,00 112.407,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.426,00 92,00
II. Sachanlagen 71.413,00 94.315,70
III. Finanzanlagen 1,00 18.000,00
B. Umlaufvermögen 1.053.386,41 1.639.833,82
I. Vorräte 9.535,00 54.941,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 765.042,80 1.160.445,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1,00 22.937,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 278.808,61 424.446,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 96.254,84 90.229,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.224.481,25 1.842.471,08

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 286.909,80 896.969,99
I. gezeichnetes Kapital 138.881,00 138.881,00
II. Kapitalrücklage 120.911,53 120.911,53
III. Gewinnrücklagen 12.345,60 12.345,60
IV. Bilanzgewinn 14.771,67 624.831,86
davon Gewinnvortrag 624.831,86 618.720,29
B. Rückstellungen 605.658,01 586.774,56
C. Verbindlichkeiten 311.913,44 358.726,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 311.913,44 358.726,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 20.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.224.481,25 1.842.471,08

Anhang


  
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von Euro 0,00 eingestellt.

Für das Geschäftsjahr wurden Euro 0,00 aus den Kapitalrücklagen entnommen.

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Archibald Graf von Keyserlingk
ausgeschieden zum 31.12.2013
 
Dr. Stephan W. Schusser
 
 
Dr. Jörg Meurer
 
 


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Univ.-Prof. Dr. Christoph Burmann
 
 
Rupert Nesselhauf
 
 
Dr. Andreas Settele
 
 


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Zu den zu Gunsten einzelner Vorstände vergebenen Krediten wird ausgeführt:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
72.311,08
Rückzahlungen im Berichtsjahr
24.814,52
Neuvergaben im Berichtsjahr
2.873,81
= neuer Kreditbestand
50.370,37


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 610.060,19.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro 14.771,67 der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro 14.771,67 vorgetragen.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2014 festgestellt.

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