Kretschmer-Rachold Dental-Technik GmbH

Turmstraße 15, 45127 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 6259
Previous
Kretschmer-Rachold + Briel Dental-Technik Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
1/28/1985
Industry
Manufacture of orthopaedic appliancesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Die Herstellung von Zahnersatz. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben oder zu vertreiben.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Kretschmer-Rachold Dental-Technik GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 13.774,00 10.745,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 362,00 759,00
II. Sachanlagen 13.412,00 9.986,00
B. Umlaufvermögen 107.747,34 137.952,06
I. Vorräte 10.225,00 16.439,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.566,07 106.113,47
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 19.435,41 19.435,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.956,27 15.399,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.025,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 123.547,13 148.697,06

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 28.438,26 23.949,29
I. gezeichnetes Kapital 45.000,00 45.000,00
II. Kapitalrücklage 24.262,22 24.262,22
III. Verlustvortrag 45.312,93 63.732,04
IV. Jahresüberschuss 4.488,97 18.419,11
B. Rückstellungen 5.974,00 7.064,00
C. Verbindlichkeiten 89.134,87 117.433,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 250,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 123.547,13 148.697,06

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kretschmer-Rachold Dental-Technik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten bewertet. Sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.3 Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 2.658,72 enthalten. Es handelt sich um Kautionen.

3.4 Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:

    davon mit einer Restlaufzeit
Verbindlichkeiten Gesamtbetrag
Euro
kleiner 1 Jahr
Euro
1 bis 5 Jahre
Euro
größer 5 Jahre
Euro
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 16.029,20 16.029,20 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 73.105,67 6.545,45 66.560,22 0,00
  89.134,87 22.574,65 66.560,22 0,00

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

- Herr Thomas Kretschmer-Rachold, einzelvertretungsberechtigt.

4.2 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten:

  Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 31.999,39
Verbindlichkeiten 0,00

4.3 Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Essen, 11. September 2014

Thomas Kretschmer-Rachold

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2014 festgestellt.

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