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Registry
Register court München HRB 129882
Registered
2/22/2000
Industry
Wired telecommunications activitiesOther information technology and computer service activitiesWireless and satellite telecommunication activities
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologie, Bereitstellung und Unterhaltung einer eigenen Kommunikationsinfrastruktur sowie Entwicklung und Handel.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christian Eich
since 11/3/2001
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

WorNet Aktiengesellschaft

Geretsried

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 18.265,00 9.197,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.775,50 4.103,00
II. Sachanlagen 14.489,50 5.094,00
B. Umlaufvermögen 68.493,03 87.745,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.280,89 72.661,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.212,14 15.083,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.782,85 2.934,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.540,88 99.876,93

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 68.785,43 72.384,59
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -10.625,00 -10.625,00
2. eingefordertes Kapital 39.375,00 39.375,00
II. Kapitalrücklage 23.066,60 23.066,60
III. Gewinnrücklagen 10.625,00 10.625,00
IV. Verlustvortrag 682,01 -62.441,68
V. Jahresfehlbetrag 3.599,16 63.123,69
B. Rückstellungen 6.520,00 6.520,00
C. Verbindlichkeiten 21.235,45 20.972,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.540,88 99.876,93

Anhang

I. Allgemeine Angaben

1. Der Jahresabschluss der WorNet AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

1.1. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1.2. Posten, für die das Handelsgesetzbuch ein Bilanzierungswahlrecht vorsieht, sind in der vorliegenden Bilanz zum 31.12.2011 nicht enthalten.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

2. Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

2.1. Die Abschreibungsmethoden des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso Nutzungsdauer und AfA-Vomhundertsatz.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

4. Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

5. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

6. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

7. Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

8. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.1. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

2.2. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.404,65
- davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 4.404,65

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

3.1. Es wird ein Betrag von insgesamt EUR 9.782,85 (i.V. EUR 2.934,75) ausgewiesen. Größter Einzelposten sind vorausbezahlte Waren i.H.v. EUR 7.186,50.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind für Abschluss- und Prüfungskosten, sowie Gewährleistungen gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 3,73
- davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 3,73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 11.461,47
- davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 11.461,47
Sonstige Verbindlichkeiten EUR 9.770,25
- davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 9.770,25

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Abschreibungen

1.1. Die Abschreibungen auf Anlagevermögen belaufen sich auf

EUR 1.287,80 bei Immateriellen Vermögensgegenständen
EUR 4.155,24 bei Sachanlagen
EUR 4.564,92 bei geringwertigen Wirtschaftsgütern
EUR 257,00 bei WG Sammelposten

V. Sonstige Angaben

1. Vorstandsmitglieder

Herr Christian Eich, Diplom-Chemiker

2. Vom Schutzrecht nach § 286 HGB bezüglich der Vergütungen der Geschäftsführungsorgane wird Gebrauch gemacht.

3. Aufsichtsratmitglieder

Dirk Steinkopf, Diplom-Informatiker

Herr Thomas Herrmann, Unternehmer, Diplom-Informatiker

Herr Christian von Stülpnagel, Geschäftsführer

4. Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt neun.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2012 festgestellt.

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