Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 332290
Registered
3/25/1982
Industry
Manufacture of plaster products for construction purposesManufacture of builders’ ware of plasticGlazing
Purpose
der Betrieb eines Gipsergeschäftes.

History

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Management

NameRole
Frank Ehrhard
since 3/15/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Käthe Ehrhard
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Käthe Ehrhard
69118 Heidelberg
30000
50.00%
69118 Heidelberg
30000
50.00%

Financial Report

Ehrhard GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 6.391,15
B. Anlagevermögen 101.447,07 59.641,03
I. Sachanlagen 53.413,66 33.042,66
II. Finanzanlagen 48.033,41 26.598,37
C. Umlaufvermögen 260.778,29 285.588,96
I. Vorräte 101.638,00 26.596,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.518,10 24.378,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.700,17 1.907,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 139.622,19 234.614,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 362.225,36 351.621,14

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 35.045,76 63.781,05
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.391,15 0,00
2. eingefordertes Kapital 24.286,36 30.677,51
II. Gewinnvortrag 33.103,54 22.140,89
III. Jahresfehlbetrag 22.344,14 -10.962,65
B. Rückstellungen 222.861,00 219.632,00
C. Verbindlichkeiten 104.318,60 68.208,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 104.318,60 68.208,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 362.225,36 351.621,14

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ehrhard GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

C. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die eigenen Anteile wurden gemäß § 272 Absatz 1 a HGB vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Pensionsrückstellungen beruhen auf Versorgungszusagen für den Geschäftsführer.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit der projected unit credit Methode ermittelt. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Hierbei wurde ein Rechnungszinssatz von 5,25%, eine Gehalt- und Rentendynamik von 0,00% zugrunde gelegt. Die durch die Umstellung erforderliche Zuführung zu der Pensionsrückstellungen betrug 12.613,00 € .

Die Pensionsrückstellungen betragen € 207.561,00 €.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 7.633,39 €.

D. Sonstige Pflichtangaben

I. Namen der Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name: Beruf:
Frank Ehrhard Stukkateuermeister

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

II. Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Heidelberg, den 30. Juni 2011

Frank Ehrhard, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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