Top-Plan-Wohnbau GmbHLiquidated

48268 Greven, DEU

Master Data

Registry
Register court Steinfurt HRB 2803
Registered
2/4/1997
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Erwerb und die Veräußerung von Grundbesitz von jedweder Art sowie die Errichtung von Bauvorhaben als Bauträger für eigene und fremde Rechnung.

History

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Management

NameRole
Otto Wipprecht
since 9/20/2011
Liquidator
Anneliese Olerink
since 9/20/2011
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Am Eggenkamp 27a 48268 Greven
25000
50.00%
Witte Oever 37 48268 Greven
25000
50.00%

Financial Report

Top-Plan-Wohnbau GmbH

Greven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 30.08.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
29.8.2011
EUR
A. Anlagevermögen 300,00 300,00
I. Finanzanlagen 300,00 300,00
B. Umlaufvermögen 464.150,18 573.370,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 462.447,98 514.897,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 409.653,54 466.283,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.702,20 58.472,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 464.450,18 573.670,36

Passiva

31.12.2011
EUR
29.8.2011
EUR
A. Eigenkapital 448.325,88 446.511,60
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 420.456,84
III. Bilanzgewinn 422.761,29 490,17
davon Gewinnvortrag 420.947,01 0,00
B. Rückstellungen 9.300,48 16.536,00
C. Verbindlichkeiten 6.823,82 110.622,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.712,95 109.416,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 464.450,18 573.670,36

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Top-Plan-Wohnbau GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt.

In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von € 0,00 einbezogen.
 
Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer / Liquidator

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Otto Wipprecht
Weitere Geschäftsführerin:
Anneliese Olerink

 
Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Zingst, den 27.06.2013

  

Otto Wipprecht
Anneliese Olerink
- Liquidator -
- Liquidator -

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

30.8.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 407.167,03 EUR.

1.1.2011 - 29.8.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 459.175,08 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2013 festgestellt.

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