Detlefsen GmbHLiquidated

70469 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 25074
Registered
1/13/2005
Industry
Public relations and communication activitiesAdvertising agenciesMedia representation
Purpose
Die Beratung für Markensteuerung, insbesondere strategische Markenpositionierung und Markenkommunikation, Entwicklung und Realisation aller Maßnahmen der Markenkommunikation inklusive klassische Werbung, Direkt-Werbung, Media-Disposition, Promotions, Public Relations, Internet- und Intranetlösungen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Burgherrenstr. 41, 70469 Stuttgart
€25,000
100.00%

Financial Report

Detlefsen GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 8.965,50 14.807,50
I. Sachanlagen 8.965,50 14.807,50
B. Umlaufvermögen 104.831,63 119.015,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.471,49 93.332,12
II. Wertpapiere 35.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.360,14 25.682,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.797,13 133.822,60

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 103.326,76 114.541,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 89.541,08 69.802,79
III. Jahresfehlbetrag 11.214,32 -19.738,29
B. Rückstellungen 7.975,87 11.641,07
C. Verbindlichkeiten 2.368,20 7.476,95
D. Passive latente Steuern 126,30 163,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.797,13 133.822,60

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Detlefsen GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden

können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge entwhalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2013 betragen 64.471,49 EUR (Vj. 93.332,12 EUR). Davon betragen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 61.959,03 EUR (Vj. 60.591,65 EUR).

Die Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2013 betragen 2.368,20 EUR (Vj. 7.476,95 EUR). Davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2.368,20 EUR (Vj. 7.476,95 EUR).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von 61.959,03 EUR (Vj. 60.591,65 EUR).

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Jürgen Karl Detlefsen ausgeübter Beruf: Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, den 19.12.2014

gez. Jürgen Detlefsen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2014 festgestellt.

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