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Registry
Register court Siegen HRB 2200
Previous
Karl Wilhelm Mechanische Werkstattblechverarbeitung GmbH
Registered
5/9/1980
Industry
Manufacture of steel tube fittingsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.
Purpose
Die Konstruktion, Herstellung sowie Vertrieb und Handel von Druckbehältern, Rohrleitungen, Anlagen und Anlagenkomponenten aus Stahl, Nichteisenmetallen sowie Stahlbaukonstruktion aller Art und alle verwandten Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sabine Schneider
since 1/2/2026
Procura
Kai Oliver Eling
since 1/2/2026
Managing Director
Hannelore Petra Eling
since 1/4/2017
Procura
Alfred Richard Eling
since 10/9/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
37.00%
37.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Netphen
€39,884
52.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Karl Wilhelm Mechanische Werkstatt-Blechverarbeitung GmbH

Netphen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 343.031,00 344.653,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.822,00 14.236,00
II. Sachanlagen 332.209,00 330.417,00
B. Umlaufvermögen 2.220.584,24 1.766.764,49
I. Vorräte 1.842.115,58 675.123,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 259.398,71 588.363,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 119.069,95 503.277,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.489,21 15.346,48
Summe Aktiva 2.579.104,45 2.126.763,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 869.203,38 849.035,77
I. Gezeichnetes Kapital 76.700,00 76.700,00
II. Gewinnvortrag 772.335,77 696.360,42
III. Jahresüberschuss 20.167,61 75.975,35
B. Rückstellungen 91.246,71 78.880,63
C. Verbindlichkeiten 1.618.654,36 1.198.847,57
Summe Passiva 2.579.104,45 2.126.763,97

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Karl Wilhelm GmbH hat ihren Sitz in Netphen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegen (Reg.Nr. 2200).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt bezüglich der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben die Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft nimmt von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch und verzichtet auf die Aufstellung eines Lageberichts.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Dabei kommt die lineare und degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis bis 800,00 Euro werden aktiviert und im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten sowie angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten) bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht berücksichtigt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr (T €) davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr (T €)
Vorjahr
(T €)
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr (T €)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 259 0 588 0

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nominalwert angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 76.700 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Verpflichtungen aus Stundenkonten der Arbeitnehmer sowie für Abschluss- und Prüfungskosten.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr (T €) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 5 Jahre (T €)
1.619
1.081 0 538
Vorjahr (T €) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit über 5 Jahre (T €)
1.199
599 0 600

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von T € 100 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Geschäftsjahr (T €) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (T €) davon Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (T €)
Mietverpflichtungen
84 84 0
Leasingverpflichtungen
77 15 0
Verpflichtungen aus Altersvorsorgung
0 0 0
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
0 0 0

Arbeitnehmer

Die Zahl der im Jahr 2023 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 26.

Ge schäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum 2023:

Alfred Eling, Netphen, Industriemeister

Sabine Schneider, Netphen, Industriekauffrau

Von der Schutzklausel gem.§ 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.7.2024.

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