D-TEC SYSTEM CONSULTING GMBH

Tarpenring 13, 22419 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 80999
Previous
KLEOLA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Registered
8/10/2001
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
der Erwerb und Handel von/mit Hard- und Software sowie die Erstellung von Unternehmenskonzepten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hans-Detlef Dau
since 3/30/2007
Managing Director
Gunda Milde
since 11/2/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hans-Detlef Dau
Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

D-TEC SYSTEM CONSULTING GMBH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.456,50 3.721,50
II. Sachanlagen 118.053,00 166.808,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 171.603,36 211.822,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 249.724,64 242.996,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 982.776,31 1.051.554,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.605,77 3.902,51
Summe Aktiva 1.527.219,58 1.680.807,11

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.467.156,38 1.522.681,91
III. Jahresfehlbetrag 69.471,57 55.525,53
B. Rückstellungen 24.980,00 49.307,26
C. Verbindlichkeiten 79.554,77 139.343,47
Summe Passiva 1.527.219,58 1.680.807,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die D-TeC System Consulting GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter 80999 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Soweit erforderlich wurden Abschläge zur Berücksichtigung des Niederstwertprinzips vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet. Das Forderungsausfallrisiko im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch die Bildung von ausreichenden Wertberichtigungen berücksichtigt. Weiterhin erfolgen notwendige Abschreibungen auf Forderungen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur solche vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben aktiviert, die Aufwand für eine kalendermäßig bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, wurden mit dem Euroreferenzkurs am Bilanzstichtag bewertet (§ 256a HGB). Beträgt die Restlaufzeit mehr als ein Jahr, wurden (nur) eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt. Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften werden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "sonstige betriebliche Erträge" bzw. "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Vom Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: Euro 249.724,64 (im Vorjahr: Euro 242.996,87).

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 3.085,65) enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 6.564,84 (im Vorjahr: Euro 11.541,66) sowie Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von Euro 911,87 (im Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 421,99 (im Vorjahr: Euro -,--).

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Im Jahresdurchschnitt wurden 5 Arbeitnehmer bei der Gesellschaft beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

• Hans-Detlef Dau

• Gunda Milde

 

Hamburg, 20.12.2023

Hans-Detlef Dau

Gunda Milde

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. Dezember 2023

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