PROTOTEC Modellbau & Designtechnik GmbH

Finkenwiesenstraße 1, 75417 Mühlacker, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 503708
Registered
12/5/1994
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goodsProcessing and finishing of plastic products
Purpose
Der Betrieb der in den Bereichen Produktions-Anschauungsmodellbau. Designtechnik , modellieren und anfertigen von Prototypen, Test- und Kleinserien, Konstruktion und Anfertigung von Messestände, Zusammenarbeit mit Firmen bei deren Produktentwicklung, Oberflächentechnik, Farbstudien und Kunststofftechnik seine Tätigkeit findet.

History

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Management

NameRole
Michael Unglaub
since 7/31/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

75417 Mühlacker
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

PROTOTEC Modellbau & Designtechnik GmbH

Ölbronn-Dürrn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.763,00 6.499,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 5.763,00 6.499,00
B. Umlaufvermögen 99.614,59 97.793,59
I. Vorräte 15.150,00 12.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.370,73 80.349,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93,86 4.844,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 666,03 1.028,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.043,62 105.321,39

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 13.772,09 17.022,29
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 8.542,30 6.457,93
III. Jahresfehlbetrag 3.250,20 2.084,37
B. Rückstellungen 68.175,58 63.709,00
C. Verbindlichkeiten 24.095,95 24.590,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.865,95 14.145,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.043,62 105.321,39

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma PROTOTEC GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Zwecks differenzierter Darstellung wurde die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend der HGB-Mindestgliederung für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Beträge aller Abschlussposten sind mit den Angaben des Vorjahres vergleichbar.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Über die angewandten Bewertungsmethoden wird wie folgt berichtet:

Anlagevermögen:

Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs-oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlichen zugelassenen Zeiträume linear und bei den vor dem 1.Januar 2008 angeschafften oder hergestellten beweglichen Anlagengegenständen auch degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Wert 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, wird im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten analog § 6 Abs. 2a EstG gebildet. Bewegliche Gegenstände bis zu einem Wert von 150 Euro werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Umlaufvermögen:

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten.

Bei der Ermittlung der aktivierten Herstellungskosten für unfertige Erzeugnisse wurde von dem Wert der ausgeführten Arbeiten in Verbindung mit den erhaltenen Anzahlungen ausgegangen.

Forderungen. sonstige Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden mit dem Nominallbetrag angesetzt.

Risiken im Forderungsbestand sind nicht vorhanden. Eine Pauschalwertberichtigung wurde deshalb nicht vorgenommen.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im Voraus entrichtete Zahlungen für im Folgejahr verursachten Aufwand.

PASSIVPOSTEN

Für alle erkennbaren ungewissenen Verbindlichkeiten sind Rückstellungen gebildet worden Die rückgestellten Beträge wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist aus beiliegendem Anlagespiegel zu ersehen. Mit der Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren Herr Michael Unglaub und Herr Achim König.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2012 festgestellt.

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