Master Data

Registry
Register court Passau HRB 6778
Registered
8/3/2005
Industry
Agents involved in the sale of audio and video equipmentAgents involved in the sale of games, toys and musical instrumentsWholesale of audio and video equipment
Purpose
Der Einkauf und Verkauf von multimedialen Produkten und Technologien, Realisierung von Dienstleistungen für Händler und die Durchführung aller damit zusammenhängenden artverwandten Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Walter Dr. Kroha
since 12/7/2016
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
52.00%
48.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Walter Kroha
Hauswiesstrasse 11, 94065 Waldkirchen
€13,000
52.00%
Thomas Kroha
Hauswiesstrasse 11, 94065 Waldkirchen
€12,000
48.00%

Financial Report

TOGI Trade GmbH

Waldkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

6500

7500

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

2

2

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3493,33

2604,04

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

423,09

911,10

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

3918,42

11017,14



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

18500

1360,73

I. Gezeichnetes Kapital

25000

25000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

23639,27

-19609,70

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

7158,86

-4029,57

B. Rückstellungen

363

C. Verbindlichkeiten

1535,83

9656,41

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

3918,42

11017,14

ANHANG Bilanzdaten 2010 Togi Trade GmbH

1. Bilanzierungsmethoden :

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

2. Bewertungsvorschriften

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibung auf diese Forderungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalbewertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunktender entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

 

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