Tilk & Sohn GmbHLiquidated

66740 Saarlouis, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 24844
Registered
2/21/1989
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Development of building projects for residential buildingsOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Die Planung und das schlüsselfertige Erstellen von Gebäuden auf eigenen und fremden Grundstücken mit Verkauf und die Sanierung von Gebäuden und Gebäudeteilen

History

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Management

NameRole
Horst Tilk
since 4/29/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

66798 Wallerfangen
50000
100.00%

Financial Report

Tilk & Sohn GmbH

Saarlouis

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 382,00 1.279,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 381,00 1.278,00
C. Umlaufvermögen 1.544.944,34 1.281.171,36
I. Vorräte 1.406.972,10 1.087.147,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 136.866,12 183.962,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.106,12 10.061,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten 253,50 269.283,37
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 906.823,61 995.094,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.452.403,45 2.559.610,72

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Kapitalrücklage 113.550,34 84.211,43
III. Verlustvortrag 1.104.870,71 990.914,84
IV. Jahresüberschuss 71.714,47 -113.955,87
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 906.823,61 995.094,69
B. Rückstellungen 45.091,80 222.075,80
C. Verbindlichkeiten 2.407.311,65 2.337.534,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.452.403,45 2.559.610,72

Anhang


  I.  Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

 1. Gliederung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs erstellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  a) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
 
 b) Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögen wurden gem. § 255 (1) HGB zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zur Anwendung. Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Wertfindung der halbfertigen Arbeiten wurden die Herstellungskosten durch die Einzelbewertung im Rahmen der permanenten Inventur ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos wurden ausreichend pauschale Wertberichtigungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Spezielle Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

  1. Allgemeines

  1. Aktivseite

 a) Restlaufzeiten

 Die Restlaufzeiten-Vermerke ergeben sich wie folgt:

Art der Forderung   
Stand
davon Restlaufzeit
(Vorjahr)
31.12.2010
über 1 Jahr
 Euro
Euro
aus Forderungen und sonstigen     
Vermögensgegenständen
136.866,12
0,00
 
(183.962,85)
(1.421,33)
- davon gegenüber Gesellschafter
0,00
0,00
  (5.021,33)
(1.421,33)


  2. Passivseite

  a) Restlaufzeiten

   Die Restlaufzeiten-Vermerke ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
 Laufzeit
Laufzeit
(Vorjahr)
  bis 1 Jahr
größer 5 Jahre
  Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten
2.407.311,65
2.407.311,65
0,00
  (2.337.534,92)
(2.337.534,92)
(0,00)
- davon gegenüber Gesellschafter
0,00
  (0,00)


III. Ergänzende Angaben

 1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Horst Tilk wahrgenommen.

 2. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

 Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

  Forderungen in Höhe von 0,00 Euro

 Verbindlichkeiten in Höhe von 0,00 Euro

  66740 Saarlouis, den 25.08.2011

  Firma Tilk & Sohn GmbH
  Wohnungsunternehmen

  gezeichnet
  Geschäftsführer Herr Horst Tilk

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.08.2011 festgestellt.

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