IdeemaSun Energy GmbH
Neusling 9C, 94574 Wallerfing, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Thomas Art since 4/10/2013 | Procura |
Mario Eckl since 10/26/2007 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
IdeemaSun Investments GmbHDissolved | 100.00% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
IdeemaSun Energy GmbHWallerfingJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva scroll
AnhangA. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft ist unter der Firma „IdeemaSun Energy GmbH“ mit Sitz in Wallerfing beim Amtsgericht Deggendorf unter der Nummer HRB 3073 eingetragen. Der Jahresabschluss der IdeemaSun Energy GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet: Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Sachanlagen werden mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Zuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Bewegliche Wirtschaftsgüter, die selbständig nutzbar sind, mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 Euro werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegendem Zeitwert bewertet. Waren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. mit den niedrigeren Verkaufspreisen am Bilanzstichtag bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken werden mit den entsprechenden Wertkorrekturen berücksichtigt. Forderungen in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Erstbuchung oder dem niedrigeren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Die flüssigen Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag werden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, aktivisch als Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Kosten- und Preissteigerungen wurden berücksichtigt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr erfolgt eine Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Erstbuchung oder dem höheren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Währungsumrechnung: Die Währungsumrechnung für auf fremde Währung lautende sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen sowie Verbindlichkeiten erfolgt nach den oben genannten Methoden. Die Posten des Anlagevermögens sind mit den historischen Kursen umgerechnet. Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind zum jeweiligen Stichtagskurs eingebucht. Passive latente Steuer: Die Beträge der sich ergebenden Steuerbelastung werden mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen. C. Weitere Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel dargestellt. scroll
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2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Der Gesamtbetrag der Forderungen beläuft sich auf TEUR 2.292 (Vj. TEUR 1.850). Darin enthalten sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter mit einer Restlaufzeit über einem Jahr in Höhe von TEUR 1.303 (Vj. TEUR 987). 3. Eigenkapital Im Bilanzgewinn zum Stichtag ist ein Gewinnvortrag in Höhe TEUR 4.460 (Vj. TEUR 4.292) enthalten. 4. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen enthalten nachfolgende Beträge: scroll
5. Verbindlichkeiten In den Verbindlichkeiten enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr in Höhe von TEUR 650 (Vj. TEUR 800). 6. Passive latente Steuern Die latenten Steuern beruhen im Wesentlichen auf nachfolgenden Differenzen: • Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen • Bewertung von Rückstellungen • Bewertung von Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz in Höhe von 28,37 %. Der passive Saldo der latenten Steuern am Bilanzstichtag beträgt TEUR 168 (Vj. TEUR 154). Im Laufe des Geschäftsjahres gab es folgende Änderungen am Saldo der latenten Steuern: scroll
D. Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Sonstige betriebliche Erträge Die periodenfremden Erträge aus der Minderung bzw. Auflösung von Einzelwertberichtigungen und abgeschriebenen Forderungen betragen TEUR 0 (Vj. TEUR 13), von Rückstellungen TEUR 18 (Vj. TEUR 8) und von Währungsumrechnungen TEUR 0 (Vj. TEUR 5). 2. Personalaufwand Im Personalaufwand sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEUR 32 (Vj. TEUR 32) enthalten. 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die Aufwendungen aus Währungsumrechnung belaufen sich auf TEUR 3 (Vj. Aufwand TEUR 0). Die periodenfremden Aufwendungen aus Forderungsverlusten, zeitraumfremden Vorsteuern sowie Einstellungen in Einzelwertberichtigung und Rückstellungen belaufen sich auf TEUR 5 (Vj. TEUR 10). 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Die Steuern vom Einkommen und Ertrag enthalten Aufwendungen aus latenten Steuern in Höhe von TEUR 14 (Vj. Ertrag TEUR 38). E. Sonstige Angaben 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Am Bilanzstichtag bestanden nach Fälligkeiten geordnete sonstige finanzielle Verpflichtungen: scroll
2. Arbeitnehmerzahlen Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich beschäftigt: scroll
3. Angaben zu Organen der Gesellschaft Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch • Mario Eckl (Geschäftsführer) Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird nach §286 Abs. 4 HGB verzichtet. Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurden nachfolgende Kredite gewährt: Finanzierung einer Kommanditeinlage scroll
weitere Kredite scroll
4. ErgebnisverwendungsvorschlagDie Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
Wallerfing, den 28.03.2025 Mario Eckl, Geschäftsführer sonstige BerichtsbestandteileFeststellung des Jahresabschlusses Dieser Jahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung am 28.03.2025 festgestellt.
Wallerfing, den 28.03.2025 Die Geschäftsführung Mario Eckl, Geschäftsführer Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2025 festgestellt. |
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