AQUAELECTRIC GmbHLiquidated

07749 Jena, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 210101
Registered
5/12/2004
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airProduction of electricity from renewable sources without distributionActivities of brokers and agents for electric power and natural gas
Purpose
- Consulting, Projektmanagement auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, -Produktion von elektrischem Strom aus erneuerbaren Energiequellen, - Produktion von Biogas, - Produktion von Bioethanol, -Groß- und Kleinhandel von Bioenergiegrundstoffen und Bioenergieprodukten, -Entwicklungstätigkeiten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, - Tätigkeiten, die einen Eintrag in die Handwerksrolle voraussetzen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

History

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Management

NameRole
Ferenc Szatmari
since 4/19/2024
Liquidator

Financial Report

AQUAELECTRIC GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   237   280
II. Sachanlagen 237   280  
B. Umlaufvermögen   93.891   94.396
I. Vorräte 92.500   92.500  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.385   854  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6   1.042  
C. Rechnungsabgrenzungsposten   428   1.071
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   33.566   21.269
Summe Aktiva   128.122   117.016

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   0   0
I. Gezeichnetes Kapital 25.000   25.000  
II. Gewinnvortrag -46.270   -48.695  
III. Jahresüberschuss -12.296   2.426  
IV. nicht gedseckter Fehlbetrag 33.566   21.269  
B. Rückstellungen   3.318   1.991
C. Verbindlichkeiten   124.804   125.025
Summe Passiva   128.122   117.016

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der AQUAELECTRIC GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

1.2 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang gemäß § 274a HGB und § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Nachstehend wird nur über die Sachverhalte berichtet, die für die Berichtsgesellschaft.

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB keine Besonderheiten

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

1.3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Auswirkungen steuerrechtlich begründeter Maßnahmen auf das Jahresergebnis

Durch die allein nach steuerrechtlichen Vorschriften durchgeführten Maßnahmen und der daraus resultierenden Beeinflussung des Steueraufwands liegt das ausgewiesene Jahresergebnis um € 6.409,86 unter dem Betrag, der sonst auszuweisen wäre.

Erhebliche künftige Belastungen sind hieraus aber nicht zu erwarten.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Übernahme der Restbuchwerte statt hi storische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem

Jahresabschluss 2010 übernommen und fortgeführt worden.

1.4 Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz gliedern sich wie folgt:

Abschreibungen Sachanlagen € 43,00
Poolabschreibungen € 0,00

Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 150 beträgt ebenfalls 0,00 €.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionen waren nicht zu bilden

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit unter 5 Jahren beträgt € 124.804,48 (Vorjahr: € 115.025,18). Hierin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschaftergeschäftsführer in Höhe von € 96.611,33 wo eine Rücktrittserklärung in der Weise abgegeben wurde, dass seine Forderungen in Höhe von € 89.000,00 nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem sonstigen Verbindlichkeiten der GmbH übersteigenden Vermögen bedient zu werden braucht

Gewinnvortrag

Gewinne aus Vorjahren, die vorzutragen wären, sind nicht vorhanden. Vielmehr wurden die angesammelten Verluste zum 01.01.2011 als Verlustvortrag in Höhe € 46.269,54 unter das Eigenkapital ausgewiesen.

Ein Beschluss über eventuelle Nachschusspflicht liegt nicht vor.

Vors chlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 12.296,44. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Jahresergebnisses ergibt sich ein verbleibender Verlustvortrag von € 58.565,98. Ein Gewinn, der zu verwenden wäre, ist nicht vorhanden.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt € 0,00.

1.5 Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name des ersten Geschäftsführers: Herr Ferenc Zsatmari
Ausgeübter Beruf: Diplom- Ingenieur…

 

Jena, den 20. Dezember 2012

gez. Ferenc Szatmari

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.12.2012

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