V2R Vision to Reality GmbH

Kurfürstenstraße 8, 45138 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 24840
Registered
8/24/2006
Industry
Development and programming of application softwareComputer consultancy activitiesOther software publishing
Purpose
Entwicklung von Software sowie der Vertrieb von selbstentwickelter Software.

History

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Management

NameRole
Bernd Mielke
since 8/20/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Essen
€25,000
100.00%

Financial Report

V2R Vision to Reality GmbH

Schriesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 32.834,50 14.152,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 202,50 235,50
II. Sachanlagen 32.632,00 13.917,00
B. Umlaufvermögen 24.596,59 3.710,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.950,51 979,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.646,08 2.731,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.650,98 258,09
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 26.801,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 60.082,07 44.922,60

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 23.255,98 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 51.801,11 25.047,57
III. Jahresüberschuss 50.057,09 -26.753,54
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 26.801,11
B. Rückstellungen 4.340,00 7.166,00
C. Verbindlichkeiten 32.486,09 37.756,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.515,43 37.756,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 60.082,07 44.922,60

Anhang


1. Allgemeine Angaben:
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 267, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen wurde zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des  Anlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 410,00, wurden im Jahr 2010 voll abgeschrieben. Die Sammelposten aus den Vorjahren wurden fortgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als  5 Jahren


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).


4. Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Harald Nickol (Geschäftsführer) geführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss über die Ergebnisverwendung

In der Gesellschafterversammlung vom 14. Oktober 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.195,99 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.488,51 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2011 festgestellt.

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