Master Data

Registry
Register court München HRB 261385
Previous
EBDC GmbH
Registered
12/4/2020
Industry
Activities of industrial and product designersConsulting architectural activities in interior designGraphic design and visual communication activities
Purpose
die Tätigkeit des Industriedesigners in Entwurf und Gestaltung von seriell gefertigten Industrieprodukten der Konsumund Investitionsgüterindustrie unter Berücksichtigung von technischen, wirtschaftlichen und ästhetischen Kriterien, die Unternehmensberatung und Marketingberatung sowie Computervisualisierung, Computeranimation und Illustration, Graphic Design, CI-Entwicklung, Farbberatung, Modellbau, Prototypenbau, CAD, CAID, Konstruktion von mechanischen Teilen, Gehäusekonstruktion, Entwicklung und Vertrieb von Software, Messebau, Ladenbau, Möbelbau und Innenraumgestaltung und die Produktion von Leuchten und Lampen.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Kiska GmbHAUT
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kiska GmbH
Austria
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

KISKA Munich GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 153.922,00 115.733,91
I. Sachanlagen 153.922,00 115.733,91
B. Umlaufvermögen 713.465,92 741.905,84
I. Vorräte 42.361,84 3.142,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 598.565,98 358.095,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.538,10 380.667,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.829,08 0,00
Summe Aktiva 873.217,00 857.639,75

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 390.069,62 257.934,21
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 365.069,62 232.934,21
B. Rückstellungen 246.701,53 164.679,17
C. Verbindlichkeiten 236.445,85 435.026,37
Summe Passiva 873.217,00 857.639,75

Anhang

KISKA Munich GmbH
81541 München
Anhang für das Geschäftsjahr
01.01.2023 bis 31.12.2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Firma: KISKA Munich GmbH
.- Sitz: 81541 München, Balanstraße 73
Registergericht: Amtsgericht München; HRB 261385
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB, den einschlägigen Vorschriften des GmbHG, dem EGHGB und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder dem Anhang zu machen sind, werden weitgehend im Anhang (§ 284 (1) S.1) dargestellt. Bei den Pflichtangaben im Anhang wurde nach dem Wesentlichkeitsgrundsatz verfahren.
Der vorliegende Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt. Die Bilanz enthält die bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Schulden und Wagnisse.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung.
Ansatzwahlrechte
- Ansatzwahlrechte wurden nicht ausgeübt.
- Von Bilanzierungshilfen wurde nicht Gebrauch gemacht.

III. Angaben zur Bilanz
Aktiva
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert bewertet.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bei einer Nutzungsdauer zwischen drei und vierzehn Jahren angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.
Die Abschreibungszeiträume orientieren sich an den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.
Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert in Höhe von € 250 wurden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt, da diese Werte von untergeordneter Bedeutung sind.
Die im Berichtsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 2018 € 250 bis € 800 wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben, da diese Werte von untergeordneter Bedeutung sind.
Umlaufvermögen
Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennwert angesetzt, abzüglich entsprechender Absetzungen für erkennbare Wertminderungen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Forderungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betragen € 598.565,98 (Vj. € 358.095,62) und werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.
In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen € 19.707,75 (Vj. € 0,00) sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 19.707,75 (Vj. € 0,00) enthalten.
Die gewährten Vorschüsse und Kredite gegenüber Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans betragen € 0,00 (Vj. € 0,00).
Die Forderungen mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr betragen € 0,00 (Vj. € 0,00).
Kasse, Bank
Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.
Passiva
Eigenkapital
Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Der Gewinnvortrag wurde iHv € 232.934,21 in den Bilanzgewinn einbezogen.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden.
Bei der Ermittlung der Gewährleistungsrückstellungen wurden Erfahrungswerte der Design-Branche berücksichtigt.
Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG) betragen € 191.397,35 (Vj. € 312.648,96).
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen € 191.397,35 (Vj. € 318.228,48). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 191.397,35.
Von den Verbindlichkeiten haben € 236.445,85 (Vj. € 435.026,37) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Von den Verbindlichkeiten haben € 0,00 (Vj. € 0,00) eine Restlaufzeit größer 1 Jahr.
Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:
davon
Restlaufzeit
Stand Restlaufzeit Restlaufzeit mehr als
31.12.2023 bis 1 Jahr über 1 Jahr 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vj 0,00 ) (Vj 0,00) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 17.800,97
(Vj 81.726,80) (Vj 81.726,80) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 191.397,35 191.397,35 0,00 0,00
(Vj 318.228,48) (Vj 318.228,48) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 191.397,35 191.397,35 0,00 0,00
(Vj 312.648,96 ) (Vj 312.648,96) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 27.247,53 27.247,53 0,00 0,00
(Vj 35.071,09) (Vj 35.071,09) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Gesamtbetrag 236.445,85 236.445,85 0,00 0,00
(Vj 435.026,37) (Vj 435.026,37) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Die Verbindlichkeiten aus betrieblichen Steuern belaufen sich auf € 27.247,53 (Vj. € 27.769,70) (§ 266 (3) C Nr. 8 HGB).
Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit belaufen sich auf € 0,00 (Vj. € 1564,13) (§ 266 (3) C Nr. 8 HGB).
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Stand Restlaufzeit Restlaufzeit
31.12.2023 bis 1 Jahr 1 Jahr bis Ende
Miet-/ Pachtverhältnisse 429.849,60 198.301,92 231.547,68
Nicht in der Bilanz enthaltene Verpflichtungen, die für finanzielle Beurteilungen von Bedeutung sind.

IV. Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 23 (Vj.€ 15).
Nicht auf der Passivseite auszuweisende Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen und Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten i.S.d. §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB bestehen in Höhe von € 0,00 (Vj. € 0,00).
Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Zusätzliche Erläuterungen zum Anhang sind nicht erforderlich, da alle Sachverhalte, soweit sie einer Erläuterung bedürften, bereits in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt wurden.

München, 04.04.2024
Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.4.2024.

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