Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 1875
Previous
Ziegle GmbH
Registered
8/16/1977
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in den beteiligten Unternehmen und die Verwaltung dieser Gesellschaften.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Steffen Janke
since 11/12/2025
Procura
Sven Fluske
since 7/8/2019
Managing Director
Hans Ziegle
since 9/7/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

67346 Speyer, Friedrich-Hölderlin-Weg 8
€26,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Ziegle Holding GmbH

Ludwigshafen/Rh.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.595.092,24 2.601.826,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 460,97 761,62
II. Sachanlagen 31.924,14 38.358,14
III. Finanzanlagen 2.562.707,13 2.562.707,13
B. Umlaufvermögen 7.530.081,12 6.286.450,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.576.463,77 5.537.144,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 953.617,35 749.306,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.187,67 24.521,41
Aktiva 10.153.361,03 8.912.799,12

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 6.123.047,20 4.781.961,76
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen 20.880,00 20.880,00
III. Gewinnvortrag 4.035.081,76 2.880.649,82
IV. Jahresüberschuss 2.041.085,44 1.854.431,94
B. Rückstellungen 3.201.273,60 3.131.291,29
C. Verbindlichkeiten 826.030,99 992.411,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.009,24 7.134,24
Passiva 10.153.361,03 8.912.799,12

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der "Ziegle Holding GmbH" wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB aufgeführten Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Ziegle Holding GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ludwigshafen am Rhein
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Ludwigshafen a. Rhein (Ludwigshafen)
Register-Nr.: HRB 1875
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anlagennachweises als Bestandteil des Anhangs wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 263 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß der §§ 264 bis 335 HGB.

Die erworbenen immateriellen Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten (Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti), sofern sie der Abnutzung unterlagen vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten (Rechnungspreis zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti), vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der Nutzungsdauer ermittelt. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach der linearen Methode. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen aufgeführten Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen sowie sonstige Wertpapiere wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rückstellungen für Pensionen betreffen mehrere Zusagen. Die Berechnungen wurden mit Hilfe der "Richttafeln 2018 G" von Dr. Klaus Heubeck durchgeführt.

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgte nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis der Projected-Unit-Credit-Methode sowie des Teilwertverfahrens unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 1,82 %. Außerdem wurde bei der Berechnung eine Gehaltsdynamik von 0,00 %, eine Rentendynamik von 1,00 % bzw. 0,00 % sowie keine Fluktuationsrate zugrunde gelegt.

Die Pensionsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 2.832.590,84 Euro werden mit dem saldierungsfähigen Aktivierungswert der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 341.936,38 Euro verrechnet. Die betreffende Pensionsrückstellung beträgt 629.764,00 Euro. Der beizulegende Zeitwert der Rückdeckungsversicherung beträgt 341.936,38 Euro.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr sowie das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Geschäftsjahresabschreibung sowie die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 5.348,38 Euro (Vorjahr: 9.985,37 Euro).

Der Betrag Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.000.000,00 Euro (Vorjahr: 1.000.000,00 Euro).

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 26 und ist in voller Höhe eingezahlt. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2023 ein Eigenkapital von in Höhe von TEUR 6.123 aus.

4. Rückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 26.018,00 Euro.

Es besteht daher eine Ausschüttungssperre gem. § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von 26.018,00 Euro.

5. Verbindlichkeitenspiegel

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Restlaufzeiten der jeweiligen Verbindlichkeiten ersichtlich:





Gesamt
Laufzeit bis zu einem Jahr
Laufzeit über einem Jahr
Laufzeit über fünf Jahre
Bestellte Sicher-heiten
Art der Sicher-heit

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

329.640,25


78.702,13


250.938,12


97.608,61


329.640,25
Bürg- schaft,
Grund-schuld
(Vorjahr)
(407.132,86)
(77.492,62)
(329.640,24)
(133.229,88)


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

16.513,41


16.513,41


0,00


0,00



(Vorjahr)
(14.715,31)
(14.715,31)
(0,00)
(0,00)


Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen


1.440,72


1.440,72


0,00


0,00


-

(Vorjahr)
(7.167,35)
(7.167,35)
(0,00)
(0,00)


Sonstige Verbindlichkeiten
478.436,61

478.436,61

0,00

0,00



(Vorjahr)
(563.396,31)
(563.396,31)
(0,00)
(0,00)


- davon aus Steuern
477.717,06





(Vorjahr)
(563.246,31)






826.030,99
575.092,87
250.938,12
97.608,61



(992.411,83)
(662.771,59)
(329.640,24)
(133.229,88)




Der Wert der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

D. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während dem abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 14 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

2. Konzernzugehörigkeit

Die Ziegle Holding GmbH stellt freiwillig einen Konzernabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Ludwigshafen am Rhein, 31. März 2024

Hans Ziegle

Claudia Ziegle

Sven Fluske
Geschäftsführer

Geschäftsführerin

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2024 festgestellt.

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