Master Data

Registry
Register court Landshut HRB 2068
Registered
12/2/1985
Industry
Manufacture of machine tools for working stone, concrete and other mineral substancesManufacture of testing machinesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Marketing und Vertrieb von Laborequipment, Mineralien, Aufbereitungsgeräten und Werbemitteln sowie die Herstellung derselben.

History

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Management

NameRole
Udo Jakobs
since 11/5/2003
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Udo Jakobs
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Udo Jakobs
Simbach
DEM 25,000
50.00%
Heike Jakobs
Simbach
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

Dr. Jakobs GmbH

Simbach am Inn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

AKTIVA

31.12.2010 31.12.2009
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 27.745,50 30.412,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 22.092,27 6.599,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.973,46 8.423,91
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 22.871,91 98.937,64 26.739,28 41.763,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.410,00 1.189,00
128.093,14 73.364,52

PASSIVA

31.12.2010 31.12.2009
A. Eigenkapital
I. eingefordertes Kapital
1. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
2. ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital -12.782,30 12.782,29 -12.782,30 12.782,29
II. Kapitalrücklage 511,30 511,30
III. Bilanzgewinn 57.340,94 21.714,77
70.634,53 35.008,36
B. Rückstellungen 7.884,00 5.630,00
C. Verbindlichkeiten 49.574,61 32.726,16
128.093,14 73.364,52

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Offenzulegende Fassung gemäß § 326 HGB

I. Allgemeine Angaben

Zusatzangaben zur Gliederung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses blieb gegenüber dem Vorjahr mit Ausnahme der Positionen ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital und gezeichnetes Kapital unverändert. Die Position ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital wurde in die Position eingefordertes Kapital integriert und passivisch offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Der Vorjahresausweis wurde ebenfalls angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Anschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten werden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt. Die planmäßigen Abschreibungen werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen mit Anschaffungskosten bis 410,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Zur außerplanmäßigen Abschreibung besteht keine Veranlassung.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung gebildet.

Die flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag (Barbestände, Bankguthaben) sind unbefristet angelegt. Der Kassenbestand, Postbankguthaben sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, soweit sie passivierungspflichtig sind.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Geschäftsjahr wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 5.672,23 € (Vorjahr: 5.776,77 €) vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 486,86 € (Vorjahr: 543,55 €) enthalten.

Eigenkapital

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 21.714,77 € (Vorjahr: 51.208,76 €) enthalten.

Rückstellungen Die Rückstellungen betreffen Abschlusskosten und gesetzliche Aufbewahrungsverpflichtungen von Geschäftsunterlagen.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Geschäftsführung

 

Herr Dr. Udo Jakobs, Diplom-Chemiker

Arbeitnehmerschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr mit Ausnahme des Geschäftsführers einen Arbeitnehmer.

 

gez. Dr. Udo Jakobs, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2011 festgestellt.

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