OD Liegenschaften GmbHLiquidated

45659 Recklinghausen, DEU

Master Data

Registry
Register court Recklinghausen HRB 5810
Previous
Autoglas SD GmbH
Registered
1/4/2008
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Verwaltung eigenen und fremdem Vermögens

History

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Management

NameRole
Onur Demirbas
since 11/23/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Süheyla Demirbas
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Süheyla Demirbas
€25,000
100.00%

Financial Report

Autoglas SD GmbH

Oer-Erkenschwick

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 173.549,55 180.818,55
I. Sachanlagen 173.549,55 180.818,55
B. Umlaufvermögen 44.100,82 36.803,49
I. Vorräte 200,00 200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.074,39 26.117,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.826,43 10.486,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.583,61 1.155,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 222.233,98 218.777,76

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 68.130,30 58.697,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 33.697,85 25.332,68
III. Jahresüberschuss 9.432,45 8.365,17
B. Rückstellungen 8.956,48 9.240,45
C. Verbindlichkeiten 143.634,60 150.839,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.558,47 13.625,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.512,60 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 222.233,98 218.777,76

Anhang zum 31. Dezember 2011

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1 Der Jahresabschluss der Autoglas SD GmbH, Recklinghausen, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Es sind keine Umstände erkennbar, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

1.2 Die Angaben der Vorjahreswerte in der Bilanz und der Gewinn- und

Verlustrechnung entsprechen in ihrer Zusammensetzung und Ermittlung denen zum 31. 12. 2011. Insofern sind die Beträge vergleichbar und keine Anpassungen erforderlich (§ 265 Abs. 2 HGB).

1.3 Es handelt sich gem. § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine GmbH.

1.4 Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Regelungen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

1.5 Der Jahresabschluss enthält keine Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währungen lauteten (§ 284 Abs. 2 Nr. 2 HGB).

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Vorbemerkung

Der Jahresabschluss 2011 entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung.

Für die Gliederung und Bewertung wurden die handelsrechtlichen Vorschriften beachtet.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) erstellt.

Bilanzsteuerrechtliche Vorschriften wurden ebenfalls berücksichtigt.

2.2 Änderung der Bewertungs- und Abschreibungsmethoden

Änderungen der angewandten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2.3 Anlagevermögen

2.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nutzungsrechte und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände waren nicht zu bewerten.

2.3.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu historischen Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert.

2.3.3 Finanzanlagen

Eine Beteiligung an anderen Unternehmen besteht nicht (§ 285 Nr. 11 HGB).

2.4 Umlaufvermögen

2.4.1 Vorräte

Der Ansatz der Vorräte erfolgte unter Beachtung des so genannten "Strengen Niederstwertprinzips" zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.4.2 Sonstiges Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert.

Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr waren nicht vorhanden.

Bei der Abschlusserstellung ergaben sich keine Anhaltspunkte für das Bestehen von sonstigen Vermögensgegenständen, die erst nach dem Abschluss-Stichtag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 4 HGB).

2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften der §§ 5 Abs. 5 Nr. 1 EStG und 250 Nr. 1 HGB sind ausgewiesen.

2.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Die Rückstellungshöhe erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglicher Verpflichtungen.

Rückstellungen zur Erfassung latenter Steuerbelastungen sowie Rückstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 HGB waren nicht zu bilden.

2.7 Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3 Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

4 Sonstige Anhangsvorschriften gem. §§ 285 ff. HGB

4.1 Mitglieder des Geschäftsführungsorgans gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Selahattin Demirbas

 

Recklinghausen, 06. Dezember 2013

gez. Selahattin Demirbas, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.598,49 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2013 festgestellt.

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