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Registry
Register court Lüneburg HRB 200141
Previous
Aargon GmbHNabitek GmbH
Registered
2/8/2006
Industry
Manufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of consumer electronicsWholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
Purpose
Entwicklung, Konstruktion, Fertigung von und der Handel mit elektronischen und mechanischen Komponenten und Geräten

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Petra Kistner
Eckermannstraße 27 21335 Lüneburg
€25,000
100.00%

Financial Report

NaBiTec GmbH

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 72.941,97 56.143,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.418,37 23.895,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr - 630,00 - 200,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.523,60 32.247,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.942,97 56.144,25

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 50.933,64 48.177,89
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 18.177,89 - 24.766,55
III. Jahresüberschuss 2.755,75 42.944,44
B. Rückstellungen 16.493,36 7.966,36
C. Verbindlichkeiten 5.515,97 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.515,97 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.942,97 56.144,25

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 wurden die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB angewandt.

Für die notwendigen Bestandsnachweise zum Jahresabschluss sind die Vorschriften des § 240 HGB beachtet worden.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den handelsrechtlichen Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 265 ff. HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Es wurden die handelsrechtlichen Ausweisbestimmungen befolgt.

Das Anlagevermögen wird in einem separaten Anlagenspiegel nachgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden in den Abschlussunterlagen in Saldenlisten nachgewiesen.

Die Rückstellungen sind durch geeignete Berechnungen oder andere Unterlagen in den Abschlussunterlagen ordnungsgemäß nachgewiesen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Größenabhängige Erleichterungen nach § 274a HGB wurden in Anspruch genommen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden entspricht den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 - 256a HGB.

2.1 Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer bewertet.

Die Abgänge wurden zu Restbuchwerten zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens ausgebucht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 Euro werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

2.2 Umlaufvermögen

Die Forderungen wurden zu Nominalwerten angesetzt. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen wurden von der Geschäftsführung nicht für notwendig erachtet.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten.

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten am Bilanzstichtag bilanziert und durch Grundaufzeichnungen und Kontoauszüge sowie Saldenmitteilungen nachgewiesen.

2.3 Eigenkapital

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von 18.177,89 Euro.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des laufenden Jahres zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. In einer gesonderten Gesellschafterversammlung wird darüber entschieden.

2.4 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Grundsatzes kaufmännischer Vorsicht gebildet und bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Bilanz wurde erstmals nach den Vorschriften des BilMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) aufgestellt.

2.5 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

3.2 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind im nachfolgenden Rückstellungsspiegel dargestellt.

3.3 Verbindlichkeiten

Die im Jahresabschluss auszuweisenden Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Bilanz als "Davon"-Posten ausgewiesen.

4. Sonstige Angaben

4.1 Mitglieder der Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind

 

Herr Jörg Hubert, EDV- Techniker

 

Herr Dr. Karsten Dierks, Wissenschaftler

Der Geschäftsführer ist abweichend von § 181 BGB auch bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

4.2 Vorschüsse, Kredite, Haftungsverhältnisse bei Gesellschaftsorganen

Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Person eingegangen.

 

Lüneburg, 06. Januar 2012

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

01.01.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.754,23 EUR.

01.01.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.01.2012 festgestellt.

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