Incentour GmbHLiquidated

47809 Krefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Krefeld HRB 7380
Registered
2/6/2003
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
die Vermittlung von Reisen. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen in jeder Form zu beteiligen, den Geschäftsbetrieb auf verwandte Zweige jeder Art auszudehnen sowie überhaupt alle Maßnahmen zu ergreifen und alle Geschäfte zu unternehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes mittelbar und unmittelbar als dienlich erscheinen. Die Errichtung von Zweigniederlassungen ist zulässig.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Ditges
since 8/21/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

47804 Krefeld
€25,000
100.00%

Financial Report

Incentour GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.440,00 13.334,00
I. Sachanlagen 11.440,00 13.334,00
B. Umlaufvermögen 213.404,07 275.340,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 132.586,60 117.994,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 57.161,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.817,47 157.345,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 510,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 224.844,07 289.184,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 116.026,86 102.529,96
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 77.529,96 19.190,35
III. Jahresüberschuss 13.496,90 58.339,61
B. Rückstellungen 9.656,59 50.918,76
C. Verbindlichkeiten 99.160,62 135.735,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 84.672,71 118.866,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 224.844,07 289.184,14

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes berücksichtigt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der
§§ 266 ff. HGB aufgestellt.
Durchbrechungen der Darstellungs- und Methodenstetigkeit, die sich aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG ergeben werden gem. Art. 67 Abs. 8 S. 1 EG-HGB nicht angegeben. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
  a. Bilanzierungsgrundsätze
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
  b. Bewertunsgrundsätze
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Dem Vorsichtsprinzip wurde Rechnung getragen. Es wurden alle Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt. Gewinne sind dagegen nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Im Einzelnen wurde wie folgt bewertet:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bei älteren Anlagegütern wurde zum Teil auch die geometrisch degressive Abschreibung angewandt.
So genannte geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bis 410 € wurden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 EStG unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Forderungen wurden grundsätzlich zu Nennwerten bewertet. Erkennbare Risiken wurden berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferung und Leistung wird durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
Rückstellungen sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildeten Erfüllungsbetrag bewertet und notwendig wie ausreichend bemessen.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.
Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.
   2. Angaben zur Bilanz
  a. Grundsätzlich wird auf die ausführlichen Gliederungen und Ausführungen im Kontennachweis zur Bilanz verwiesen.
  b. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 Abs.2 HGB).   c. Sonstigen Verbindlichkeiten (Konto 1700) per 31.12.2010:
- Plückebaum 211,58 €
- Dekanter 29,95 €
- Toom 67,04 €
- Taxi 26,00 €
- Tui-Bewirtung 205,04 €
- Gericke 50,00 €
- Glasreinigung 47,00 €
- EDV-Wartung 135,00 €
- Brettels Weingut 151,38 €
- Bundesanzeiger 39,27 €
- GewSt. Kronach IV/10     534,00 €
 1.496,26 €
3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
  a. Grundsätzlich wird auf die ausführlichen Gliederungen und Ausführungen im Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung verwiesen.
  b. Gesamtkostenverfahren
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
(§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
4. Sonstige Angaben
  a. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 14.487,91 Euro.
  b. Geschäftsführer:
Wolfgang Ditgesl
Der Geschäftsführer Herr Wolfgang Ditges ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
 c. Angaben gem. § 42 Abs. 3 GmbHG
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bzw. "mittelbaren" Gesellschaftern bestanden in Höhe von:

Gesellschafter: 110.467,19 €

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 110.467,19 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 113.792,54 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2011 festgestellt.

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