Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 17021
Registered
8/9/1999
Industry
Wholesale of machine toolsRenting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentWholesale of mining, construction and civil engineering machinery
Purpose
Handel, Service und Vermietung von Technik und Industriebedarf.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Wagner
since 8/28/2024
Managing Director
Melanie Seifert
since 8/28/2024
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (4)

NameOwnership
Hannes Eyiert
30.00%
20.05%
20.05%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Mobiltec GmbHSelf-held cycle
19.89%

Shareholders
Beta

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Name
Location
Amount
Share
MT³ GmbH
Germany
€10,228
40.11%
Hannes Eyiert
Chemnitz
€7,650
30.00%
Mobiltec GmbH
Germany
€5,072
19.89%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Mobiltec GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Anlagevermögen 447.463,00 211.313,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 447.461,00 211.311,00
B. Umlaufvermögen 932.463,32 1.056.918,79
I. Vorräte 560.338,85 486.544,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.873,80 184.934,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 223.250,67 385.439,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 7.158,73
Aktiva 1.379.926,32 1.275.390,52

Passiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Eigenkapital 936.778,51 971.031,30
I. ausgegebenes Kapital 20.428,00  
1. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
2. eigene Anteile -5.072,00  
II. Gewinnrücklagen 0,00  
III. Bilanzgewinn 916.350,51 945.531,30
B. Rückstellungen 94.270,54 57.442,50
C. Verbindlichkeiten 275.277,27 212.216,72
D. Passive latente Steuern 73.600,00 34.700,00
Passiva 1.379.926,32 1.275.390,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss  umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB zu gliedern.

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Mobiltec GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Chemnitz
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Chemnitz
Register-Nr.: HRB 17021

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800 netto werden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam in Abzug gebracht.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung abgebildet.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern sowie Steuernachzahlungen für Vorjahre.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Diese wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem laufzeitabhängigen durchschnittlichen Marktzinssatz, welcher von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aktive und passive latente Steuern können sich aus temporären Differenzen oder quasipermanenten Differenzen zwischen dem im handelsrechtlichen Abschluss angesetzten Werten für Aktiva und Passiva und den steuerlichen Wertansätzen ergeben. Die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung werden mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen zum Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögegensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Gewinn- und Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 945.531,30 einbezogen.

Verbindlichkeiten





Restlaufzeiten

30.06.2023
bis
1 Jahr

mehr als 1 Jahr
mehr als
5 Jahre


T€
T€
T€
T€
Verbindlichkeiten geg.
Kreditinstitut
86
25
61
0
Erhaltene Anzahlungen
0
0
0
0
Verbindlichkeiten a. LuL.
113
113
0
0
Sonstige Verbindlichkeiten
77
77
0
0
Summen
276
215
61
0


Restlaufzeiten

30.06.2022
bis
1 Jahr

mehr als 1 Jahr
mehr als
5 Jahre


T€
T€
T€
T€
Verbindlichkeiten geg.
Kreditinstitut
3
3
0
0
Erhaltene Anzahlungen
0
0
0
0
Verbindlichkeiten a. LuL.
143
143
0
0
Sonstige Verbindlichkeiten
66
66
0
0
Summen
212
212
0
0


Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 30.000,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstititen sind durch Sicherungsübereignung besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEuro 79.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es sind keine besonderen Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung erforderlich.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9.

Vergütungen der Geschäftsführer

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf den Ausweis der Bezüge der Geschäftsführer verzichtet.

Unterschrift der Geschäftsführung

Chemnitz, den 06. September 2023
Thomas Seifert

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2023 festgestellt.

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