Werbewelt interactive GmbHLiquidated

70176 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 206159
Registered
5/9/2001
Industry
Advertising agenciesMedia representationDevelopment and programming of Web-pages
Purpose
Konzeption, Realisierung und Betreuung von Online-Auftritten, insbesondere in der Unternehmenspräsentation.

History

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Financial Report

Werbewelt interactive GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 155.590,00 133.459,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 438,00 625,00
II. Sachanlagen 155.152,00 132.834,00
B. Umlaufvermögen 1.905.127,32 1.198.972,06
I. Vorräte 120.780,13 85.102,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.608.771,13 962.772,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 175.576,06 151.096,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.447,91 2.233,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.072.165,23 1.334.664,21

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 784.285,16 484.812,16
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 454.812,16 228.139,30
III. Jahresüberschuss 299.473,00 226.672,86
B. Rückstellungen 107.336,62 118.751,00
C. Verbindlichkeiten 1.180.543,45 731.101,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.072.165,23 1.334.664,21

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

Die Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (vgl. §§ 266, 268, 276, 288 HGB).

Für die Gliederung waren die Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB zu beachten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Posten aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der einzelnen WG.

Für geringwertige bewegliche Wirtschaftsgüter des AV wurde ein Sammelposten gebildet, der innerhalb von 5 Jahren mit jeweils 20 % aufzulösen ist.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden (soweit vorhanden) zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Eine Überprüfung der Wertansätze erfolgte nicht

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden, soweit vorhanden, zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt.

Für Bestandrisiken wurden keine Abschläge gebildet.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenständewerden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert angesetzt.

Auf eine Pauschalwertberichtigung wurde verzichtet.

Einzelwertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllbetrag angesetzt.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Angaben zur Aktivseite

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage 1 zum Anhang gesondert dargestellt (Anlagespiegel).

Umlaufvermögen

In Arbeit befindliche Aufträge: 120.780,13 € (Restlaufzeit bis 1 Jahr)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: 731.403,02 € (Restlaufzeit bis 1 Jahr)
Forderungen gg. verbundenen Unternehmen: 4.169,27 € (Restlaufzeit bis 1 Jahr)
Sonstige Vermögensgegenstände: 873.198,84 € (Restlaufzeit bis 1 Jahr)
(davon gg Gesellschaftern): 715.045,26 €  
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten: 175.576,06 €  

Angaben zur Passivseite

Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von € 299.473,00 vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Die Angaben zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachfolgender Tabelle:

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: 28.489,31 € (Restlaufzeit 1-5 Jahre)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 96.303,27 € (Restlaufzeit bis 1 Jahr)
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen: 333.484,03 € (Restlaufzeit bis 1 Jahr)
4. Sonstige Verbindlichkeiten: 722.266,84 € (Restlaufzeit bis 1 Jahr)
davon aus Steuern: 38.131,96 €  
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.737,56 €  

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Angaben

Angaben über Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt insgesamt 32 feste Mitarbeiter.

Organe der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren im Berichtsjahr 2010

Herr Wolfgang Benz

Herr Tobias Ulmer

bestellt. Siehe auch Ausführungen zu rechtlichen Verhältnissen.

Die Geschäftsführer waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

VI. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

nach § 285 Nr. 3 HGB

Es bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.

 

Stuttgart, den 22.12.2011

Wolfgang Benz

Tobias Ulmer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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