Nerusil GmbHLiquidated

91590 Bruckberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Ansbach HRB 1977
Registered
7/28/1993
Industry
Temporary employment agency activitiesOther human resources provisionActivities of employment placement agencies
Purpose
Der gewerbsmäßige Verleih von Arbeitnehmern und die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Arbeitssicherheit. Die Durchführung aller Arbeiten im Bereich des Maschinenbaumechanikerhandwerks.

History

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Management

NameRole
Otto Nerusil
since 1/4/2019
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Petra Nerusil
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Petra Nerusil
30000
60.00%
20000
40.00%

Financial Report

Nerusil GmbH

Ansbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Die Mustervorlagen wurden mit den beim Bundesanzeiger-Verlag verwendeten Standardformaten (z.B. Textausrichtung) erstellt. Sie können diese als Vorlage für Ihre Tabellen in Ihren Dokumenten nutzen. Die von uns in den Tabellen verwendeten Texte und Zahlenwerte sind beispielhaft zu verstehen, um den grundsätzlichen Aufbau und die Ansicht von Tabellen darzulegen. Bei der Verwendung der Muster können Sie die vorliegenden Texte mit Ihren eigenen überschreiben.

Bilanz

Aktiva

Euro Geschäftsjahr 2011
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen
B. Umlaufvermögen 11,36 11,36
I. Vorräte 0,00 0 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.357,37 21.227,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 5.534,84 0
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.510,54 1.753,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 270,87 270,87
115.981,66 79.822,84

Passiva

Geschäftsjahr 2011
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 1.115,28 1.115,28
III. Jahresüberschuss 29.868,02 - 10.750,01
B. Rückstellungen 62.102,36 30.610,97
C. Verbindlichkeiten 53.882,3 49.211,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 47.098,14 31.981,45
115.984,66 79.822,84
Zellausrichtung: 1. Spalte (Legende) links oben Alle anderen Spalten (Beträge) rechts oben
Wichtig: Die Tabelle darf weder Hilfsspalten noch Hilfszeilen (leere Spalten bzw. Zeilen) beinhalten! Einzüge und graue Hinterlegung der Tabellenköpfe werden vom Verlag eingearbeitet

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2010 - 31.12.2010
1. Sonstige betriebliche Erträge 8.692,33 8.581,4
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 373.018,87 218.374,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 93.389,89 41.446,04
davon für Altersversorgung 43,68 52,17
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 1.008,1 720,5
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 73.677,83 45.672,07
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 30.860,71 - 9.757,96
Jahresfehlbetrag 26.287,38 - 10.750,01
5. Jahresüberschuss 29.868,02 1.115,28
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr - 82.835,37 - 72.085,26
7. Bilanzgewinn / verlust - 51.851,97 - 7.178,01
Zellausrichtung: 1. Spalte (Legende) links oben Alle anderen Spalten (Beträge) rechts oben
Wichtig: Die Tabelle darf weder Hilfsspalten noch Hilfszeilen (leere Spalten bzw. Zeilen) beinhalten! Einzüge und graue

Entwicklung des Anlagevermögens

Anschaffungs-/Herstellungskosten
01.01.2011 Zugänge Abgänge 31.12.2011
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.418,12 4.151,09 0 32.002,12
0,00 0,00 0,00 0,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Genossenschaftsanteile 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Abschreibungen
31.12.2011 Zugänge Abgänge 01.01.2011
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 1.687,35 416
0,00 0,00 0,00 0,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Genossenschaftsanteile 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Buchwerte
31.12.2011 31.12.2011
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.323,36 0
0,00 0,00
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Genossenschaftsanteile 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Anhang zum Geschäftsjahr 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft hat nach den Vorschriftten für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB Rechnung zu legen. Für die Darstellung der Gewinn - und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurden gegenüber dem Vorjahr den Vorschriften gemäß BilMoG angepaßt und in eine Handels - u. Steuerbilanz mit Überleitung ( § 60 (2) ESTDV ) unterteilt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Abschreibungen und Nutzungsdauer entsprechen den steuerlichen Vorschriften. Die Abschreibungen für bewegliche Anlagegüter werden nach den steuerlichen Möglichkeiten planmäßig linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert aktiviert. Zweifelhafte und uneinbringliche Posten wurden wertberichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen basieren auf Hochrechnungen auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten zum 31. Dezember 2011.

Dabei wird die Teilwertmethode nach § 6a ESTG mit einem Rechnungszinsfuss von 6 % verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der Abschreibungen im Berichtsjahr ist im Anlagengitter dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind bis auf das Körperschaftssteuerguthaben innerhalb eines Jahres fällig

sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im wesentlichen Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem Personal ( nicht genommener Urlaub ) sowie die Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten in €

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeit
Summe RLZ bis 1Jahr RLZ von 1-5 Jahre RLZ mehr als 5 Jahre
sonstige Verbindlichkeiten 52632 47098 5534,84 0,00
Summe 52632 47098 5534,84 0,00

4. sonstige Angaben

als Geschäftsführer sind folgende Personen für die Gesellschaft tätig:

 

Otto Nerusil, Ansbach, Maschinenbautechniker

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Ansbach

Nerusil GmbH

die Geschäftsführung

O. Nerusil

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Insolvency Notices

Current insolvency proceedings

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