Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 709191
Registered
4/21/2010
Industry
Consulting architectural activities in building constructionScaffolds and work platforms erecting and dismantlingEngineering activities for structural design
Purpose
Gerüstbau, Consulting, Engeneering sowie Dienstleistungen aller Art im Rahmen des vorgenannten Unternehmensgegenstandes.

History

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Management

NameRole
Werner Süßdorf
since 4/21/2010
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

76149 Karlsruhe, Rußheimer Strasse 2 a
€12,500
50.00%
76139 Karlsruhe, Glatzerstraße 6
€12,500
50.00%

Financial Report

RUPP GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 84.527,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.155,00
II. Sachanlagen 66.372,00
B. Umlaufvermögen 31.018,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.875,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.143,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 450,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.995,37

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.023,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 4.976,25
B. Rückstellungen 2.369,00
C. Verbindlichkeiten 93.602,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.995,37

Anhang

 
zum 31. Dezember 2010
 
A. Allgemeine Angaben

Der nachstehende Anhang ist der Anhang in der Fassung für Offenlegungszwecke.

Der Jahresabschluss der Rupp GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibung Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu den Posten der Bilanz

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2010 auf insgesamt Euro 93.602,62 (Vorjahr: Euro 0,00), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 93.602,62 (Vorjahr: Euro 0,00) bzw. mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

D. Sonstige Angaben

I. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Götz Furrer, Karlsruhe
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Werner Süßdorf, Karlsruhe
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


II. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
  Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 
Vorjahr
 
Betrag
Betrag
 
Euro
Euro
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
79.182,00
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Karlsruhe, 30.06.2011

 ............................................................................
(gez. Werner Süßdorf)

 ............................................................................
(gez. Götz Furrer) 

Sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2012 festgestellt.

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