Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 590579
Registered
6/18/1997
Industry
Activities of holding companiesWholesale of textilesWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Handel mit Waren aller Art, insbesondere unter der Bezeichnung "JoJo". Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Rolf Dieter KrämerToy World Association GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€26,000
100.00%

Financial Report

JoJo Handelsgesellschaft mbH

Forchtenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 11.158,00 10.919,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.377,00 0,00
II. Sachanlagen 9.781,00 10.919,00
B. Umlaufvermögen 402.022,81 347.885,54
I. Vorräte 227.927,05 197.198,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.868,24 98.024,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 85.227,52 52.662,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.530,00 2.970,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 414.710,81 361.774,54

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 268.371,14 247.123,38
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 221.123,38 141.319,57
III. Jahresüberschuss 21.247,76 79.803,81
B. Rückstellungen 11.950,00 30.636,58
C. Verbindlichkeiten 133.710,79 83.227,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 133.710,79 83.227,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten 678,88 787,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 414.710,81 361.774,54

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§ 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr wurde nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Von dem Wahlrecht zur Sofortabschreibung für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 Euro wurde Gebrauch gemacht.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Vom Wahlrecht der Aktivierung von Finanzierungskosten während der Herstellungsphase wurde nicht Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Kassenbestand und Bankguthaben

Die liquiden Mittel wurden mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern. In den Rückstellungen ist ein Betrag für latente Steuern in Höhe von 600,00 Euro enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind unter Beachtung des Realisationsprinzips mit Rückzahlungsforderungen passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Ergänzende Angaben
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführerin im Berichtsjahr war Frau Christine Mayer, Öhringen. Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Beteiligungen

Der Gesellschafter ist an anderen Gesellschaften beteiligt. Im Hinblick auf § 286 Abs. 3 HBG wird auf die Einzeldarstellung verzichtet.

Forchtenberg, 09. September 2012

Gez. Christine Mayer

Anmerkung:

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 14. September 2012 den Jahresabschluss festgestellt und genehmigt.

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