Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 3788
Registered
7/23/1998
Industry
Manufacture of doors and windows of woodManufacture of kitchen furnitureManufacture of shop furniture and other special furniture
Purpose
Die Renovierung und Neuanfertigung von Türen, Fenstern, Küchen, Badmöbeln und Treppen, einschließlich aller branchenüblicher Nebengeschäfte.

History

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Management

NameRole
Tim Kiemen
since 10/7/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Auf Rudert 14, 55606 Oberhausen
43900
87.80%

Financial Report

Renopoint GmbH

Kirn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.774,00 2.719,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 1.773,50 2.719,00
B. Umlaufvermögen 34.916,25 34.713,60
I. Vorräte 32.408,12 33.348,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 179,75 1.144,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.328,38 220,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 27,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.518,03 18.243,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.208,28 55.703,84

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 43.808,33 33.830,71
III. Jahresfehlbetrag 7.274,29 9.977,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 25.518,03 18.243,74
B. Rückstellungen 1.850,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 60.358,28 53.903,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 26.325,40 16.582,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.208,28 55.703,84

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Renopoint GmbH, Auf dem Wörth 27, 55606 Kirn wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) und des GmbH- Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen erfüllt die Gesellschaft die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft. Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang unter Bezugnahme auf § 288 HGB zu Recht ausgeblendet.

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

 Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

  Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 werden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben. Die Gegenstände des Anlagevermögens zwischen 150,00 € und 1.000,00 € werden einer Poolabschreibung zugeführt. Aufgrund der betragsmäßigen Unwesentlichkeit der Bilanzpositionen GWG und Sammelposten, werden die steuerlichen Wertansätze übernommen.
 
 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert    bewertet. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

 Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

 Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze beizubehalten, haben wir von diesen Wahlrechten entsprechend Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz bzw. aus dem folgenden Verbindlichkeitsspiegel.


Verbindlichkeits- Spiegel

davon mit einer Restlaufzeit
Art der Sicherheit
Gesamt- betrag
bis 1 Jahr
über 1 Jahr
über 5 Jahre
VJ Gesamt

Sonstiges
 
T €
T €
T €
T €
T €
 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

17

5
 

12
-

21
keine
Erhaltene Anzahlungen

1

1
       -
-

-
keine
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6

6
       -
-

3
keine
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

32

32
    -
-

23

keine
Sonstige Verbindlichkeiten

4

4
       -       
-

7
keine

Die sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. 6 T€ enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern von 1.838,06€.

Sonstige Angaben
 
 Beschäftigte Personen

Im Jahr 2010 war im Unternehmen durchschnittlich 2 Person beschäftigt (im Vorjahr: 3).

 31.12.2010

Arbeitnehmergruppen
Zahl
Vorjahr
Angestellte
1
2
leitende Angestellte
1
1
insgesamt
2
3
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter
1
1
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
1
2
insgesamt
2
3

 Übergangsregelungen

In der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich aufgrund der Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes einige Veränderungen durch neue Posten bzw. bei den Bezeichnungen.

  Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unter- nehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Herr Tim Kiemen

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 31.640,47 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 22.886,52 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2012 festgestellt.

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