Monolith-Bau GmbHLiquidated

09387 Jahnsdorf/Erzgeb., DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 16676
Registered
4/27/1999
Industry
Assembly and erection of prefabricated constructionsConsulting architectural activities in building constructionConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)
Purpose
Erstellung von Rohbauten, insbesondere Durchführung von Maurer- und Stahlbetonarbeiten sowie private Arbeitsvermittlung.

History

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Management

NameRole
Dirk Bernstein
since 12/22/2015
Liquidator

Financial Report

Monolith-Bau GmbH

Jahnsdorf/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 39.442,00 19.211,00
I. Sachanlagen 39.442,00 19.211,00
B. Umlaufvermögen 108.796,40 102.245,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.402,85 44.711,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.393,55 57.534,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.375,15 4.435,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.613,55 125.891,63

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 89.116,67 80.628,03
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 55.628,03 51.218,99
III. Jahresüberschuss 8.488,64 4.409,04
B. Rückstellungen 22.709,00 10.202,19
C. Verbindlichkeiten 37.787,88 35.061,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.613,55 125.891,63

Anhang

Allgemeines

Der Jahresabschluss der Monolith Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Soweit größenabhängige Erleichterungen in Bezug der Gliederung der Bilanz gem. § 266 HGB möglich sind, wurden diese in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Für den Zeitraum vor dem 01.01.2011

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von Euro 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als Euro 150,00 bis Euro 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p. a. im Zugangsjahr und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Für den Zeitraum ab dem 01.01.2011

Aus Vereinfachungsgründen werden die steuerlichen Regelungen für den Ansatz Geringwertiger Anlagergüter genutzt. Eine Anwendung des steuerlichen Sammelpostenverfahren erfolgte dabei nicht.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem Ausfallrisiko bei den zum Nennwert bilanzierten Forderungen wurde durch ausreichend bemessene Pauschal- und Einzelwertberichtigungen entsprochen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Bewertung der Verpflichtung wurde mittels einem mathemischen Gutachten nach dem "Projected Unit Credit"-Verfahren durchgeführt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbertrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind insgesamt kurzfristig.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren längerfristigen Verpflichtungen dienen, die gegenüber Arbeitnehmern eingegangen wurden (z. B. verpfändete Rückdeckungsversicherung) sind gem. § 246 Abs. HGB mit diesen Schulden zu verrechnen. Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Pensionsverpflichtung zum 31.12.2011 58.942,00
Aktivwert (Zeitwert) Rückdeckungsversicherung 43.763,00
Pensionsrückstellung Bilanz zum 31.12.2011 15.179,00
verrechnete Aufwendungen 5.728,00
verrechnete Erträge 314,19

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der passivierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 37.787,88 (Vorjahr: Euro 35.061,41).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dirk Bernstein (Diplom-Kaufmann)

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Verbindlichkeiten 35.592,20

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2012 festgestellt.

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