CMR Construction Management Resource GmbH

Füchteler Straße 33, 49377 Vechta, DEU

Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 214714
Registered
3/3/1998
Industry
Consulting architectural activities in building constructionEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureConsulting architectural activities in town, city and regional planning
Purpose
Bauleitung und Projektsteuerung größerer Bauvorhaben und alle damit zusammenhängenden Leistungen oder Geschäfte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stephan Josef Mix
since 6/24/2021
Managing Director
Oliver Tober
since 11/12/2019
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CMR Construction Management Resource GmbH

Vechta

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 111.232,50 109.784,00
I. Sachanlagen 111.232,50 109.784,00
B. Umlaufvermögen 1.323.622,32 988.750,27
I. Vorräte 0,00 0,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3.633.818,28 2.892.776,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 269.227,91 465.469,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.054.394,41 523.280,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.983,00 7.905,14
Aktiva 1.441.837,82 1.106.439,41

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 49.984,30 83.496,50
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 19.984,30 53.496,50
B. Rückstellungen 72.284,59 44.568,35
C. Verbindlichkeiten 1.319.568,93 978.374,56
Passiva 1.441.837,82 1.106.439,41

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die CMR Construction Management Resource GmbH (Amtsgericht Oldenburg, HRB 214714) weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die anzuwendenden Vorschriften des HGB und die ergänzenden Vorschriften des GmbHG werden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird unter Beachtung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften erstellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Der Jahresabschluss ist nach Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert geblieben.

Das Anlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear unter Anwendung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 800,00 nicht übersteigen, werden gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Die unfertigen Leistungen wurden zu Herstellungskosten angesetzt.

Die bereits erhaltenen Anzahlungen wurden offen von dem Wert der unfertigen Leistungen abgesetzt (§ 268 Abs. 5 HGB).

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten abzüglich angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nennwert und dem auf die Folgejahre entfallenden Anteil angesetzt.

Die Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Schulden in angemessener Höhe ab und sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt..

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind solche gegen verbundene Unternehmen in Höhe von Euro 146.047,50 (Vorjahr Euro 273.227,46) enthalten.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 30.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten, Tantiemen und Berufsgenossenschaft.

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert:

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
< 1 Jahr
Euro
> 1 Jahr
Euro
> 5 Jahre
Euro
gesamt
Euro
1.300.508,45 19.060,48 0,00 1.319.568,93

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von Euro 50.088,13 sind Euro 50.088,13 durch Sicherungsübereignungen gesichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten Verbindlichkeiten:

aus Steuern Euro 124.513,91
Vorjahr: Euro 207.088,33
im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 9.992,51
Vorjahr: Euro 3.887,70

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt im Jahresdurchschnitt 17 Arbeitnehmer (Vj.: 12).

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte die Geschäftsführung durch die Geschäftsführer der Gesellschaft:

Dipl.-Ingenieur Oliver Tober

Architekt Stephan Mix

Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Vechta, den 02. September 2024

gez. Oliver Tober, Geschäftsführer

gez. Stephan Mix, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.09.2024 festgestellt.

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