QUADROTEM Werbeagentur GmbH

Rambouxstraße 88, 50737 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 26305
Registered
7/14/1995
Industry
Advertising agenciesAgents involved in the sale of furnitureMedia representation
Purpose
der Betrieb einer Werbeagentur und die Konzeption und Durchführung von Marketing-, Kommunikations- und Verkaufsförderungsaufgaben für KMU, die mittelständische Industrie und die Großindustrie unter besonderem Einsatz digitaler und analoger Techniken. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Raum- und Objektgestaltung und -konzepten und die Koordination der damit verbundenen Umsetzung, einschließlich Koordination und Überwachung der Gewerke, Bauleitungen und -begleitung sowie der Messe- und Ausstellungsbau.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Patricia Röntgen
41.00%
39.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Walter August Gottfried Henning
Köln
DEM 25,000
50.00%
Ursula Henning-Scholl
Köln
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

QUADROTEM Werbeagentur GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.535,00 15.847,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 7,00
II. Sachanlagen 10.528,00 15.840,00
B. Umlaufvermögen 72.613,86 59.210,26
I. Vorräte 875,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.133,86 28.069,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.605,00 31.141,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.148,86 75.057,26

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.718,67 23.183,96
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 2.380,63 -5.547,42
III. Jahresüberschuss 1.534,71 -7.928,05
B. Rückstellungen 10.288,50 8.763,71
C. Verbindlichkeiten 48.141,69 43.109,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 48.141,69 43.109,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.148,86 75.057,26

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz ist entsprechend dem Gliederungssche­mata des § 266 HGB erstellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außer­planmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden bis zum Geschäftsjahr 2007 und werden ab dem Geschäftsjahr 2010 im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 wurden wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wurde im Zugangsjahr und wird in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufgelöst.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den  Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

Liquide Mittel   sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Darlehensforderungen 0,00
Darlehensverbindlichkeiten 0,00
Gesellschafterverrechnung (Sonstige Verbindlichkeiten)    EUR  21.898,05
 

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Walter Henning, Kaufmann, Köln, einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 845,92 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Köln, den 5. Dezember 2011


gez. Walter Henning
die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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