BeDeSan
GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.023.658,42 |
979.018,00 |
| I.
Sachanlagen |
1.023.658,42 |
979.018,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.016.532,75 |
1.595.209,46 |
| I.
Vorräte |
21.310,07 |
19.375,90 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.030.692,66 |
667.384,28 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
287.643,72 |
308.338,83 |
| davon
gegen Gesellschafter |
291.429,56 |
312.103,71 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
964.530,02 |
908.449,28 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.351,47 |
1.351,47 |
| Aktiva |
3.041.542,64 |
2.575.578,93 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.893.957,45 |
2.471.748,01 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
2.446.748,01 |
2.004.608,89 |
| III.
Jahresüberschuss |
422.209,44 |
442.139,12 |
| B.
Rückstellungen |
22.500,00 |
16.300,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
125.085,19 |
85.374,27 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
125.085,19 |
85.374,27 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
2.156,65 |
| Summe
Passiva |
3.041.542,64 |
2.575.578,93 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs, nach
den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
B. Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu
Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten
angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen
Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bei
Anschaffungskosten bis zu 800 Euro im laufenden Jahr voll
abgeschrieben.
Umlaufvermögen
Vorräte
Der
Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die
in Ausführung befindlichen Bauaufträge
wurden entsprechend ihres Leistungsstandes mit den
Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2 HGB
bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die
Herstellungskosten einbezogen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine
angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht
einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.
Die Forderungen und die sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von
287.643.72 Euro (Vorjahr: 308.338,83 Euro).
Es besteht zum Bilanzstichtag eine
Forderung gegen Gesellschafter in Höhe von
291.429,56 Euro (Vorjahr: 312.103,71 Euro).
Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert
angesetzt.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt
25.000 Euro und ist unverändert zum Vorjahr.
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem
Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre,
der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag
ermittelt wurde, abgezinst.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Verbindlichkeitenspiegel:
Art der Verbindlichkeit
|
Gesamt-
betrag
|
RLZ
< 1 Jahr
|
RLZ
1 < 5 Jahre
|
RLZ
> 5 Jahre
|
durch
Pfandrechte u. ä. Rechte gesichert
|
1. Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen
|
20.591,72
|
20.591,72
|
0
|
0
|
0
|
(Vorjahr)
|
(8.929,84)
|
(8.929,84)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2. sonstige
Verbindlichkeiten
|
104.493,47
|
104.493,47
|
0
|
0
|
0
|
(Vorjahr)
|
(76.444,43)
|
(76.444,43)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
Gesamt
|
125.085,19
|
125.085,19
|
0
|
0
|
0
|
(Gesamt Vorjahr)
|
(85.374,27)
|
(85.374,27)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
C. Sonstige Pflichtangaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die
Gesellschaft im Durchschnitt 7 Mitarbeiter (Vorjahr: 9
Mitarbeiter).
sonstige Berichtsbestandteile
Berlin, den 20.02.2025
gez.
Gabriele Engers
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2025
festgestellt.
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