Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 12022
Registered
6/7/1996
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of furnitureActivities of holding companies
Purpose
1. Beratung, Verkauf, Verlegung, Montage, Demontage, Transport und Entsorgung von Fußbodenbelägen aller Art, Zubehör, sowie aller Materialien zur Unterbodensanierung. 2. Erbringung vorgenannter Leistungen, auch in Form von Generalunternehmertätigkeiten. Ausführung sämtlicher Leistungen und Tätigkeiten aus dem Bereich Raumausstattung. Allgemeine Internetdienstleistungen, Entwicklung von Internet, Präsentationen, Erstellung, Pflege und Wartung privater und kommerzieller Websites (Homepages). Verwaltung und Vermietung von Maschinen, Geräten und Immobilien. Beteiligung an fremden Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Lars Bremer
since 4/15/2002
Managing Director

Beneficial Owners

40.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Sybille Bremer
40.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sybille Bremer
Leipzig
20000
40.00%

Financial Report

Bremer GmbH

Holzhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Anlagevermögen 76.008,00 63.417,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 346,00 1,00
II. Sachanlagen 75.662,00 63.416,00
B. Umlaufvermögen 202.857,32 186.855,76
I. Vorräte 66.693,68 57.677,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119.804,70 78.234,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.854,25 7.118,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.358,94 50.943,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.753,62 12.557,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 294.618,94 262.830,49

Passiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Eigenkapital 5.806,36 14.539,52
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 2.875,92 2.875,92
III. Verlustvortrag 13.900,94 13.757,10
IV. Jahresfehlbetrag 8.733,21 143,89
B. Rückstellungen 5.824,29 5.263,72
C. Verbindlichkeiten 282.888,29 243.027,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten 100,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 294.618,94 262.830,49

Anhang

Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederungsgrundsätze und Darstellungsstetigkeit

Von den Gliederungsgrundsätzen und der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro und einem Anschaffungsdatum vor dem 01.01.2010 wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Bank- und Kassenguthaben wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Regelungen des § 250 HGB gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Bilanz weißt zum 30. Juni 2012 eine Bilanzsumme von EUR 294.618,94 aus. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 8.733,21 ab. Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich auf EUR 5.806,36. Herr Bremer schätzt aufgrund des aktuellen Ergebnisses und der gegenwärtigen Auftragslage unter Einbeziehung der getroffenen Maßnahmen zur Besserung der Eigenkapitalsituation ein, dass diese sich verbessern wird.

Ergänzende Angaben

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Abschlussstichtag i.H.v. EUR 8.196,85.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Bremer Lars Kaufmann einzelvertretungsbefugt

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR -13.900,94
Jahresfehlbetrag EUR -8.733,21

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR -22.634,15

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

Gez. Bremer GmbH

Geschäftsführung

Bremer GmbH
Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.4.2013.

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