KreativCrew GmbHLiquidated

82467 Garmisch-Partenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 185398
Registered
4/26/2010
Industry
Wholesale of paint and varnishGraphic design and visual communication activitiesAgents involved in the sale of tools
Purpose
Graphische Erstellung von Vorlagen zur Erstellung von Folien und Handel hiermit.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Kerstin Mumann
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kerstin Mumann
Brandstrae 40, 82467 Garmisch-Partenkirchen
€25,000
100.00%

Financial Report

KreativCrew GmbH

Garmisch-Partenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 26.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.354,00
I. Sachanlagen 14.354,00
B. Umlaufvermögen 76.308,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.360,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 947,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.662,48

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 37.345,06
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresüberschuss 24.845,06
B. Rückstellungen 10.202,70
C. Verbindlichkeiten 43.114,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.852,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.662,48

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KreativCrew GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 gegründet. Das Geschäftsjahr 2010 ist somit ein Rumpf-Wirtschaftsjahr ohne Vorjahreszahlen. 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Geschäftsjahresabschreibung im Geschäftsjahr beläuft sich auf Euro 8.877,88 (Euro 0,00).

Passive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.
Da in den Folgejahren die Steuerbilanz entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird, wurden latente Steuerrückstellungen gebildet.
Die Berechnung beruht auf folgenden Festlegungen:
 Ergebnis vor Steuern lt. Handelsbilanz 33.037  Euro
- Ergebnis vor Steuern lt. Steuerbilanz 21.037  Euro
= Unterschiedsbetrag 12.000  Euro
 davon zur Bildung latenter Steueraufwendungen maßgebend 12.000  Euro
= maßgebender Unterschiedsbetrag 12.000  Euro
 GewSt auf den maßgebenden Unterschiedsbetrag 1.512  Euro
+ KSt/SolZ auf den maßgebenden Unterschiedsbetrag 1.899  Euro
= latenter Steueraufwand 3.411  Euro
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 18.262,35.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 18.262,35.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Sicherungsübereignung des Lkw MB Sprinter 218 cdi.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Erster Geschäftsführer: Kerstin Mußmann ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte Betrag
Forderungen 68.798,51  Euro
Feststellung des Jahresabschlusses
Der zum 31. Dezember 2010 erstellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wird zur Feststellung vorgelegt. Der Jahresabschluss wird genehmigt.

Garmisch-Partenkirchen, den 30.April 2011


gez. Kerstin Mußmann
Geschäftsführer(in)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2011 festgestellt.

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