Master Data

Registry
Register court München HRB 140843
Registered
1/21/2002
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesRetail sale of other foodIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Betrieb gastronomischer Unternehmungen.

History

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Management

NameRole
Katharina Kubsch
since 12/16/2015
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
K******** K******
0.00%
C****** N***** B*******
0.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Share
Katharina Kubsch
80797 München, Schleißheimer Str. 119
Cecilia Negron Bardales
80797 München, Schleißheimer Str. 119

Financial Report

Kubsch GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 51.274,00
I. Sachanlagen 0,00 51.274,00
B. Umlaufvermögen 1.885,45 11.832,55
I. Vorräte 0,00 8.840,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.885,45 2.992,55
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 718.230,92 655.453,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 720.116,37 718.559,55

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 680.453,00 559.361,83
III. Jahresfehlbetrag 62.777,92 121.091,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 718.230,92 655.453,00
B. Rückstellungen 2.200,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 717.916,37 716.359,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 68.557,91 119.649,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 720.116,37 718.559,55

Anhang


A N H A N G

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Kubsch GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen wurden zu den Anschaffung- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang gezeigt.
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, wurden mit dem Nennwert bewertet.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Bilanzierung erfolgte vor Ergebnisverwendung.

Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag waren 0 Angestellte beschäftigt.

Zu Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr bestellt:

Frau Katharina Kubsch
Frau Cecilia Negron Bardales


München, den 16.12.2011


Die Geschäftsführer
Katharina Kubsch
Cecilia Negron Bardales
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2011 festgestellt.

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