Meteor Druck GmbHLiquidated

47800 Krefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Krefeld HRB 2010
Registered
4/11/2003
Industry
Printing of newspapersManufacture of paper stationeryPre-press and pre-media services
Purpose
Die Herstellung von Drucksachen im Offsetdruckverfahren und die Herstellung von Fotokopien aller Art im Kundenauftrag sowie der Einzelhandel mit Papier.

History

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Management

NameRole
Klaus Baumans
since 7/19/2018
Liquidator
Klaus Peter Blömer
since 7/19/2018
Liquidator

Financial Report

Meteor Druck GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 324.255,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 0,00 324.254,34
B. Umlaufvermögen 961.665,74 898.572,16
I. Vorräte 1.849,50 1.849,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.671,85 17.694,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 953.144,39 879.028,10
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 20.696,96 23.653,67
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.294,01 228.475,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.059.656,71 1.474.956,94

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.300,05 51.300,05
II. Bilanzverlust 128.594,06 279.775,82
davon Verlustvortrag 279.775,82 75.683,06
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 77.294,01 228.475,77
B. Rückstellungen 1.054.008,56 914.654,00
C. Verbindlichkeiten 5.648,15 560.302,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.648,15 560.302,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.059.656,71 1.474.956,94

Anhang



vom 31.12.2017
der Meteor Druck GmbH , Krefeld
A. Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung
Die Meteor Druck GmbH, Krefeld ( Amtsgericht Krefeld, HRB 2010) ist eine kleine  Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes aufgestellt.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise größenabhängige Erleichterungen (§§ 266, 276, 288 HGB) in Anspruch genommen.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung
Die Bewertung ist nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 - 256 HGB vorgenommen.
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen linearen bzw. degressiven Abschreibungen angesetzt worden.
Die Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde entsprechend den steuerlich zulässigen Sätzen angesetzt.
Für Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern wurde im Jahr der Anschaffung die zeitanteilige Jahresabschreibung angesetzt.
Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von nicht über € 410,-- wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Bei Gegenständen des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungskosten unter € 150,-- lagen, wurde aus Vereinfachungsgründen von einer Aktivierung abgesehen.
Vorräte
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bewertet. Auf ungängige
Bestände sind angemessene Wertabschläge vorgenommen worden.
Das Niederstwertprinzip ist eingehalten.
Forderungen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im notwendigen Umfang einzelwertberichtigt.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.
C. Bilanzerläuterungen
Die Positionen des Anlagevermögens sind mit ihren Nettobuchwerten ausgewiesen.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

 
Stand am  31.12.2017

davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als 1 Jahren

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
6.671,85
0,00
Sonstige Vermögensgegenstände
0,00
0,00


Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von € 0,00 Forderungen an die Gesellschafter.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

 
Stand  31.12.2017

davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr

davon mit eine Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Verbindlichkeiten gegen-  über Kreditinstituten
0,00
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0,00
 0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
36.175,37
9.542,45
26.632,92


Die vorstehenden Verbindlichkeiten sind wie folgt besichert (§ 285 Nr. 1b HGB).

 
Stand am 31.12.2017
Art der Sicherheit
Höhe der Sicherheit
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten
0,00
Eigentumsvorbehalt
100.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei- stungen
0,00
Übliche Eigentumsvorbehalte
 
Sonstige Verbindlichkeiten
5.648,15
Keine Sicherheiten
 


Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit € 0,00  Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.


D. Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der im Jahr 2017 beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 4,50

Geschäftsführer sind:
Herr K. Baumans
Herr K. -P. Blömer
  

sonstige Berichtsbestandteile


gez. K. Baumans


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.03.2019 festgestellt.

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