Adler Automobile LTD. Niederlassung Deutschland
Same addressActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 33.33% | |
| 33.33% |
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Official financial statements and annual reports
SDS Automobile GmbHMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012Bilanz zum 31. Dezember 2012SDS Automobile An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen, MünchenAKTIVA
Anhang zum Jahresabschluss 2012Erläuterungen zur BilanzGrundsatzangaben Der Vorjahresabschluss wurde festgestellt. Seine Zahlen sind in diesem Jahresabschluss aufgegangen. Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2011 wurden unverändert übernommen. Im Anlagenspiegel führen wir die historischen Anschaffungskosten aller Investitionen an. Die GVR ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Diese Handelsbilanz weicht von der Steuerbilanz nicht ab; eine Pflichtrückstellung für Steuerabgrenzung entfällt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die Schulden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind um nutzungsbedingte, planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen richten sich grundsätzlich nach Maßgabe der steuerlichen Höchstsätze; es wird degressiv bzw. linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind linear auf die Nutzungsdauer verteilt. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Unfertige und fertige Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet, die auch die steuerlich erforderlichen Gemeinkosten beinhalten. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen, vermindert um Wertberichtigungen, angesetzt. Die Rückstellungen sind planmäßig für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden; sie decken erkennbare Risiken und Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt; alle Posten haben eine Laufzeit von unter 5 Jahren. Bilanzierungs- und Bewertungsabweichungen Abweichungen liegen nicht vor, wir bilanzieren und bewerten stetig. 7.1. Besondere Berichterstattung Der Verlustvortrag von EURO 32.293,18 sowie der Jahresverlust von EURO 32.608,21 führten zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EURO 39.701,39, da die aufgelaufenen Verluste das Stammkapital von EURO 25.200,00 übersteigen. Ein Ausweis hat gem. § 268 Abs. 3 HGB zu erfolgen, wenn das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht ist. Diese formelle Überschuldung (Überschuss der Passivposten über die Aktivposten der Gesellschaft) beträgt EURO 39.701,39. Eine eventuelle materielle Überschuldung mit den Folgen der §§ 64, 84 GmbHG richtet sich nach anderen Grundsätzen. Die Geschäftsführung wurde auf die Folgen des § 64, 84 GmbHG hingewiesen. |
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