BUTERA GmbHLiquidated

22085 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 104112
Previous
BUTTERA GmbH
Registered
2/5/2008
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesIntermediation service activities for food and beverage services activitiesMobile food service activities at fairs etc.
Purpose
die Einrichtung und Führung von Gastronomiebetrieben speziell als italienische Restaurants sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger.

History

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Management

NameRole
Ramesh Punjani
since 11/4/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Filippo Lo Verme
55.56%
44.44%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Filippo Lo Verme
€12,500
55.56%
€10,000
44.44%

Financial Report

Butera GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

AKTIVA

2010 2009
EUR EUR
A. Ausstehende Einlage auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen
1. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 42.841,85 3.427,47
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 12.359,25 11.194,48
II. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 15.835,52 21.685,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.296,63 1.488,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 870,00 1.600,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
Summe Aktiva 87.703,25 51.895,66

PASSIVA

2010 2009
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -21.954,97 -35.675,12
III. Jahresgewinn/-fehlbetrag 14.689,45 13.720,15
nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
buchmäßiges Eigenkapital 17.734,48 3.045,03
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 0,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.244,54 0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, EUR 3.244,54/ Vj. EUR 0,00)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 66.724,23 46.850,63
( davon aus Steuern EUR 2.375,62/ Vj. EUR 5.910,93)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit, EUR 6.978,32 / Vj. EUR 3.315,02)
Summe Passiva 87.703,25 51.895,66

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2010

2010 2009
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 380.615,61 363.584,95
2. Gesamtleistung 380.615,61 363.584,95
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge 6.288,05 12.590,81
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 120.800,16 93.129,04
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 79.352,58 65.080,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 22.180,71 39.011,21
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 13.151,97 7.894,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten 103.781,54 119.991,98
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4.738,13 1.599,41
ac) Reparaturen und Instandhaltungen 628,89 878,58
ad) Fahrzeugkosten 7.724,11 10.757,02
ae) Werbe- und Reisekosten 1.051,77 1.016,09
af) Kosten der Warenabgabe 2.536,00 834,25
ag) verschiedene betriebliche Kosten 13.419,39 16.743,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 137,00 0,32
9. außerordentliche Erträge 330,96 6.950,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.756,92 1.627,42
11. außerordentliche Aufwendungen 560,00 1.730,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.689,45 14.297,15
13. sonstige Steuern 0,00 577,00
12. Jahresfehlbetrag 14.689,45 13.720,15

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS AUF DEN 31. DEZEMBER 2010

FÜR DIE Butera GmbH, HAMBURG

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanzierunqs- und Bewertungsgrundsätze

Für den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften Anwendung.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 - 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Soweit zulässig, wurden niedrigere Wertansätze aus steuerlichen Gründen beibehalten.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert worden sind.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Allgemeines

Die Bilanz ist gemäß § 266 (1) HGB in Kontenform aufgestellt, wobei die entsprechenden Gliederungsvorschriften beachtet wurden.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Es werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Sachanlagenvermögens ist aus dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert worden.

Erkennbare Einzelrisiken, die durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt werden müssten, lagen nicht vor.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen nicht vor.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit vermerkungspflichtigen längeren Laufzeiten lagen nicht vor.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 (1) HGB in Staffelform aufgestellt.

Mitarbeiter

Die Zahl der durchschnittlichen Beschäftigten betrug im Berichtsjahr:

 

1 Geschäftsführer

 

5 Angestellte

 

4 Aushilfen

D. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Paolo Moliterno.

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