Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 22615
Registered
5/19/2011
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
der Erwerb, die Veräußerung, die Verwaltung und Vermietung von eigenem Vermögen, insb. Immobilien.

History

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Management

NameRole
Bernd Wünsche
since 5/19/2011
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

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Financial Report

WIVN - GmbH

Nistertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 698.702,41 701.582,41
I. Sachanlagen 698.702,41 701.582,41
B. Umlaufvermögen 26.055,28 62.969,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.886,18 8.656,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.169,10 54.313,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.074,00 29.360,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 766.831,69 793.912,11

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 7.952,74 22.342,66
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -52.657,34
III. Bilanzverlust 67.047,26 0,00
B. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 756.378,95 769.069,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 766.831,69 793.912,11

Anhang



I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der WIVN GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es wurden zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz keine Abweichungen festgestellt, somit entspricht das Ergebnis der Handelsbilanz dem Ergebnis der Steuerbilanz.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Rückstellungsbildung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahren abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von Euro 27.824,00 eingestellt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 552.077,00 (Vorjahr: Euro 593.745,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 750.000,00.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 
Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
  davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
0,00
  davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
  gesichert durch:
 
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00
aus Gewährleistungsverträgen
0,00
aus Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten
0,00
Summe
0,00


IV.  Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Bernd Wünsche


Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
5.126,32


Von den Erleichterungen der §§ 267, 274a, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Nistertal, den 07. Juni 2013
                    (gez. Bernd Wünsche)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2013 festgestellt.

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